你好,需要更改主表,费用调整表,招待费表,弥补以前亏损表。需要更改这四张,你把汇算清缴第一张表截图过来,可以告诉你具体的表号。

我公司有张2018年咨询费发票,税务局不认可、需要更正申报所得税年报,我需要改哪几张表的数据?
两张招待费发票被税务局查到虚开 更正申报的时候需要改哪几张表?怎么改?
发现2019年收到一张餐饮普通发票8500元是虚开的,记招待费里了, 收入是0招待费全部调增了。现在要进行年度纳税申报表更正 ,应该填写A105000哪一行呢?哪一行做虚开发票金额的调增呢?需要修改
老师,我2020年有两张招待费的发票认证抵扣了,税务局稽查到了,让我做进项税额转出,那我申报的时候附表二该填哪一栏啊
老师好,今年一季度取得的两张住宿票被认定为对方虚开,税务局要求做更正申报,那我是不是一二三季度的所得税报表全部都得改
你好老师。我们是小规模纳税人,缴纳社保的时候个人部分挂到了其他应收款科目,但是个人部分公司也帮缴纳了(就是发工资的时候也不扣个人缴纳的社保部分),像这种情况,怎么做账,之前挂的其他应收款怎么消掉
老师,之前做了个无票收入金额是430100元,数量是65.6吨,然后现在开票的金额也是430100元,数量不一样了数量是58吨,这样对吗
老师,叉车用的柴油分录怎么做
商贸企业,采购发票不含税金额100万,进项发票3个点,退税率9个点,退税金额多少?
老师,我们公司占甲公司的 90% 股权,乙公司占我们公司的 99% 股权,现在我们公司把 甲公司占有 90% 股权转让给乙公司,乙公司向我们公司银行账户转股权认购款 148 万。我们公司的账务处理该咋做?
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
宗教寺庙代收的暖气费,应该计入那个会计科目
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
然后发票金额是10000 是普通发票
而且招待费抵扣的时候不是选招待费百分之60和收入千分之五孰低么 本来我们取的是收入千分之五 那招待费调增10000之后仍然还是取收入的千分之五的 这样还需要补交税款么
你好,a104000,a105000,a106000,a10000这几张表都需要更改。
我们招待费即使调增税收抵扣取的怦然是收入千分之五 账载金额应该不用改吧 我不知道要改哪里 我感觉不影响所得税
你好,税收金额要改的。
普通发票10000的招待费 这个框里要怎么改呢
你好,把账载金额减掉这个数。因为是虚假交易,账上也不应该有这个数
好的 谢谢老师
不客气,欢迎下次提问,满意请好评,谢谢!