你好 借:银行存款,贷:应交税费—房产税 借:应交税费—房产税,贷:以前年度损益调整

小规模纳税人享受季度不超30万的优惠,怎么做会计分录?
请问老师,小规模纳税人本年第三季度销售额为35万,开具增值税电子普通发票,已申报纳税。但是第四季度发生第三季度的销售退回,将第三季度开具的8万元发票作废,那么此时第三季度销售额为27万元,是否可以享受小规模纳税人季度销售额不满30万免征增值税的优惠,对第三季度已经缴纳的税款申请退税或者以后期间抵减?
第四季度亏损,但年末有盈利,是否一定要计提盈余公积?第三季度忘记计提所得税,第四季度亏损不需要交所得税,那是否需要补计提第三季度的所得税?因疫情优惠政策,第三季度的所得税可以连同第四季度一起交,但第四季度因为亏损,所得税的金额是否会有变化?分录分别怎么做?
小规模优惠政策,退2020年第三四季度的房产税怎么做分录
小规模优惠,退2028年第三四季度的房产税怎么做分录
我公司为一般纳税人,公司阿里巴巴有刷单提高店铺业绩的情况,请问写个需要交税吗交税的的话是个人购买的不需要开票从未开票收入申请吗
之前付了款,确认发票无法取得,当时也没有暂估费用,现在怎么平账
老师,公司银行账户被冻结了,三方协议不行了,公司社保有什么办法缴纳吗
老师,生产出口企业首单预收货款要做贸易信贷报告吗?
A公司无偿借给B公司100万 需要缴纳增值税吗
老师好,赠送的股权是否有出资义务?
各位老师大家好,壁画在开发票的时候,属于那个大类分项呢,请老师们指点一下,谢谢
公司在10月份申请成为一般纳税人, 现在更正7-9月增值税申报表收入金额(当时还是小规模纳税人)同时更正财务报表同企业所得税申报表。 10月份申报表是一般纳税人 我点击更正,金额没有同步更新,这样子我还需要更正吗
甲方是总包,乙方是分包,丙方是否劳务班组,现在甲方付款100万,其中30万甲方代发工资,工资表由丙方提供,甲方直接将30要播工资表打到工人卡上,70万转到乙方账户,乙方扣除税费鸡管理费剩余的款打到丙方公户。那么100万的发票是否由乙方提供?丙方需要给乙方开具多少金额发票。30万的代发工资在乙方和丙方的账户上如何体现?
老师晚上打扰一下,我想问问个人经营所得税是怎么计算的
借银行贷应交税费在软件系统上做不出来这步
你好,是什么原因导致的做不出来呢?
做的凭证没法保存,我用借应交税费红数,待银行红数就可以保存
你好,那说明是你单位的软件问题,并不代表这个分录错误
那我可以用负数做这笔分录吗
你好,可以用负数做这笔分录
我明年做汇算清缴的时候是不是还得调整
你好,针对这个实现,不需要特地做什么调整啊
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢