你好,不一定有可能对方作废了,需要和对方沟通一下。
你好,去年项目上一个兼职员工虚开了9600的增值税普通发票~住宿票,现在当地税务局查到那家酒店不存在,这个发票我们去年就已经入账,现在我们本地的税务局让我们过去说明一下,问题严重么?
老师,假如去年有50万做了无票收入交了税,去年已经结账了,今年要开票,应该怎么处理? 如果红冲无票收入 借:银行存款-51.5万 贷:主营业务收入-50万 应交税费-应交增值税-1.5万 这样是不是就减少了今年的收入,增加了今年的成本?这种情况应该怎么处理呢?
我们公司是一般纳税人公司,去年查账,查到前年无票收入,在做账时将含税收入全额记了收入,未计算出并计入税费中。也未计提相关的所得税。这个情况我今年怎么做账呢
老师,你好,去年我们收到的票,当时查过是真的,今天查,已经查无此票了,那说明就是假票吗?这种情况我们应该怎么做?去年已入账
老师好,请教一下,去年我们原材料发票因为成品油整治,售方发票开不了,我们估价入的账,今年对方告知发票已经无法开据,这种情况今年我们的账务应该怎么处理
@郭老师 提示残保金截止日期9.30日,公司就2个人,还需要申报残保金吗?
请问老师 我们公司股权转让,受让方到年底可以拿分红 这样受让方需要交个税是吗
会计手工账当中,关于日记账和总分类账及明细账具体怎么操作,需要每个账簿填写本日合理,本月合计以及本年累计吗?请专业老师回答
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
老师,有个同事生病不能工作了,那这个社保需要承担多久
老师 我们是派遣企业 开了差额发票 包含工资 如果加上工资超了30万 不加工资就未超30万不交税 差额发票的工资算入30万的免税额度不
老师,最新的专项扣除附加表有吗
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我的一个代账客户是一家商业管理公司,就是出租办公门面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是从一个房老板那里租过来,然后他再转租出去,给其他租客,相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲,这种情况,房子不是自己的,就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅,或者自己在APP电子税务局里面,代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同,以及和他的租客签的合同,到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面,点击蓝色发票发具,来给自己的租客开发票的。是这样的吗?谢谢
面试的时候老是被问到,在哪个节点去控制成本,怎么去控制?老师有没有好实操思维,讲讲看
请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
应该不是作废。是别人用我们公司抬头做的小工程,然后成本票是他买来的。
你好,是专票还是普票?你去年能查到证明这个发票是真的开过,它作废后你就查不到。
shi普票,老师
金额也不大,1万多的普票。如果确实作废,我是不是冲红就可以?那如果是假票呢?
你好,业务是真实的吗?如果是真实业务,调表不调账,调整你的汇算清缴表就可以
好的,谢谢
不客气,欢迎下次提问,满意请好评,谢谢!