同学 这个是要视同销售的,可以做营业外支出,然后视同销售缴纳增值税。
老师,视同销售(购买的礼品、大礼包作为年货赠送给股东、客户、还有员工算视同销售吗?),供应商开的普票,我们应该怎么处理呢?应该将这部分礼品、大礼包、纪念品按照 普通发票的 价税合计 金额 乘以 他们 对应的货物的增值税税率 计算销项税额 吗?不太懂,请老师解答,感谢!
将货物作为样品发给客户,但是发大货开票没有把这部分数量开进去,结转成本可以把这部分算进去么?还是要视同销售的啊?
我们是销售方,发了商品货物给客户了,但是还没有收到他们的货款,也还没有开发票出去给他们,这种可以做应收暂估吗? 会计分录是怎么样的
老师我们公司的有发样品给客服,是不是要做视同销售呀!这个边是销售那边给我财务的,可以做记账凭证附件吗?如果按照这个样品表来做账,这个分录该怎么做呢?还有就是样品里有进口货物是亏本的,因为视同销售按照我们公司销售的平均价做为视同销售单价,所以就亏本了视同销售,请老师把这表上的数据做样品视同销售的分录给我可以吗?谢谢!请写带有数字的分录,多谢老师
6月和客户签订销售合同后对方付款我这边也开了票过去了,现客户退回了一部分货物。开出的电子票对方未入帐抵扣。请问老师我现在是把发票全额冲红,货款全额退回再重新开票收款,还是可以部分冲红,把退货的这部分货款原路退回?目前数电票是可以部分冲红的,我这种情况适用吗,具体该如何操作?