是的 是的这个就是扣除了 但是没有给人家缴纳
想请教2个分录,图1的社保计提错了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分录? 图2 由于总部财务要求 “其他应收款-员工社保科目”不用了,用“其他应付款-代扣代缴社保”,我做完上一笔分录直接把余额转到“其他应付款-代扣代缴社保”吗?分录是否 借:其他应付款-代扣代缴社保 972.52 贷:其他应收款-员工社保 972.52
老师好,科目余额表中 “其他应收款-代扣社保费”的余额在贷方,意思是提前把 帮员工交社保的钱收回来了吗?不应该在发工资的时候扣的吗?谢谢!
老师,你好!就是关于公司代员工代付了水电费、社保、网络费用的会计分录如下: 拿到当月工资 借制造费用--直接人工资 )(应发工资总额)借:管理费用--管理人员工资(应发工资总额) 贷:应付职工薪酬 次月发放的时候: 借:应付职工薪酬 (应付工资总额) 贷:其他应收款--电费- (工资表中扣除项电费总额) 贷:其他应收款 -- 社保(工资 表扣除项 社保费总额)贷:其他应收款-网络费(工资表扣除项网络费总额) 贷:现金/银行存款 我这样做会计分录对吗?盼复!谢谢!
老师您好!从代理记账公司接过来的账3月份其他应收款代扣员工社保在贷方余额还有1396.32元,从4月开始到现在公司名下没有人交社保,其他应收款代扣员工社保在贷方余额应该怎么调
老师您好,问题是这样: 在计提2月社保费之后,缴纳2月社保的分录 借:应付职工薪酬 200 其他应收款 40 贷:银行存款 240 其中这个其他应收款是指单位方给职工个人代缴的意思是吗?实际上要等下个月发工资时再从实际发放工资的贷方再抵扣回其他应收款,也就是下个月会把这笔钱从员工工资中扣回来,是这样吗?谢谢老师。这个社保指的是本来应由职工方全全负担的、而不是单位几个人分别承担50%,是这样吗
老师,正常情况下应该是先给员工交社保公积金,然后从员工工资里把个人承担部分扣除,这个我是理解的。
那“其他应收款-代扣社保费”的余额不应该是在借方吗?等发了工资,扣了个人部分后,就是平的。可为什么余额跑到贷方了?
你好,那你需要看一下,出现这个是不是你们扣除个人的多了?
你们缴纳了100,扣除了个人120。
我刚来,然后这个“其他应收款-代扣社保费”下面没有每个人的明细,只有一个总的贷方这么多钱?也不知道哪个人多扣了呀?
老师,这一家,是每月发工资后,再计提当月工资的,跟这个其他应收款-代扣社保费”贷方余额会有关系吗?
你工资表里面有明细,你可以看一下工资表不就行了。 有 计提的工资在包含这个个人负担的部分。