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老师朋友单位从我公司过账,先给客户客户开过去113万发票,回款了怎么做账?

2021-07-30 22:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-30 22:35

同学,你好。一般这么大金额,应该给你们开发票转款

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快账用户9859 追问 2021-07-30 22:35

这个数是假设的老师

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快账用户9859 追问 2021-07-30 22:37

实际是22435,这不是不好价税分离吗我就设了个数

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齐红老师 解答 2021-07-30 22:37

同学,你好,一般是小金额分批提现给他们,最好是他们开票你们再转款

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快账用户9859 追问 2021-07-30 22:45

就是这个我开出发票记账是 借银行存款113万 贷其他应付款100万 应交销项税13万吗?

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齐红老师 解答 2021-07-31 22:13

同学,你好。如果是你开发票,借银行存款113万 贷主营业务收入100万 应交销项税13万吗?

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同学,你好。一般这么大金额,应该给你们开发票转款
2021-07-30
同学你好,1.13万元做收入,1万元做成本,这样记账就行了。
2021-07-30
你好,这个存在购销行为需要交印花税
2023-06-29
然后你再做一个借营业外支出贷应收账款。
2024-04-24
如果您给开发票那一方和合同上不一致是不可以的。
2021-07-09
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