你好,是的,这个需要转0 这个资产 负债都需要转0其他应付款-老板也不能有余额 这个需要转营业外收入或者是营业外支出,多计提工资负数冲掉了
老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
公司注销是要把应收预收账款,应付预付账款,其他应收应付账款,应付职工薪酬,应交税费,全部结平吗?可以结转到 其他应付款-老板 这个科目下吗?
公司要注销,应付账款,预收账款,应收账款,预付账款,与其他应付款,其他应收款,是不是都要为0才可以不要缴纳税费,这6个科目有金额的话就要缴纳税费是吗
预收预付账款可转到其他应收,其他应付科目下吗
老师,公司注销,其中应收帐款、其他应收款、应付职工薪酬、其他应付款金额都挺大的,问法人都是该付的付了该收的都收了,这时候账要怎么平掉?
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,后续暂估如何处理,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?而且暂估约多暂估10万
老师您好 材料成本差异是借超支 带节约 相反方向做结转 ,-2% 这里是节约差异率 那就应该计贷方 为什么记到借方去了 ?难道是这里哪儿能看出来是结转吗?
这是什么意思?请教老师
上交去年汇算清缴企业所得税,这个会计分录怎么做?
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
@董孝彬老师。您说的 “您好,减少的总资产,不是净资产,净资产在没有减资的情况下,只会增加不会减少的,净资产增加,总资产减少,那是我们负债少了,上面我说错了,我们是把赚来的钱支付给供应商了,或借出去了”为啥只是给供货商 但不是支付工资等其他费用也算进去
老师,您好!关于经济法基础中土地增值税这里房地产开发费用的扣除标准,除利息以外的费用需在取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本的5%以内。这道讲解的例题中房地产开发费用中除利息以外的费用200+400=600<(9324+6000)×5%啊!不应该直接扣除600吗?在我的理解是如果>5%了,才按5%去扣啊。老师,您看呢?
这个需要转营业外收入或者是营业外支出,具体怎么做分录,多计提工资负数冲掉了是啥意思?
借营业外支出,贷应收账款,预付账款, ,借应付账款,贷营业外收入,你这个啥情况挂着 预收?要是销售没有开发票需要转收入,借预收 贷主营业务收入 应交增值税,借管理费用 工资 负数 贷应付职工薪酬 工资 负数,冲了
要是这个应付账款或者是预付账款,是付款 挂借方 没有取得发票 跨年话,借以前年度损益调整,贷应付账款或者是预付账款 借未分配利润 贷以前年度损益调整
主要是啥具体啥情况这个
应收应付,其他应收应付,转到营业外支出收入,摘要怎么写?
摘要写无需退回款项,
摘要写收不会来坏账,
银行和库存现金结转到哪?
还有往来没,这个 有借应付账款或者是其他应付款 贷银行,或者是贷库存现金冲了, 先冲之后再转营业外收入,
应收应付都清零了 具体怎么用分录清零银行和现金
先银行和现金 冲应付或者是其他应付款等,之后才去清理剩下应付和其他应付款啊,
是先清理存货,资产,之后这个再去清理应付职工薪酬,最后往来,这个往来使用你现金和银行 冲之后多于转营业外收入或者是营业外支出或者是转收入等,
不是先把往来清理完再清理现金和银行,
这个多 现金和银行,可以这个直接借实收资本 贷银行,或者是库存现金,这样, 资金是少于实收资本的金额,返回给股东,是不用分红的。如果资金超过部分才分红
可以这个直接转给股东,退投资款,要是这个小于实收资本话,