同学您好,是40万,为什么只给你开21万?
老师,我们购买设备,供应商给我们开票50万,我们做进固定资产也是50万,现在付款时,我们只需要付40万,剩下的10万是对方业务员吃的回扣,不用付给厂家,这10万我怎么做账了
老师,就是我们有个资产属于融资租赁吧,销售方A给我们开的发票40万,支付首付款16万,收到发票入账借:固定资产40万,贷:应付A公司40万,付首付的时候借:应付A16万 贷:银行存款16万,剩下的款就给融资方了,这个帐怎么处理
老师,我们购入固定资产,比如说40万,已付20万(做的是:借应付 贷银存),现在固定资产可以用了,对方开给我们发票21万,该咋做账
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票,当时入账 借:固定资产 贷:应付账款~某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用,现在该怎么做?
老师好,留抵退税政策出来以后,是不是账上尽量不要有留抵税额比较安全点呢
第10题,固定资产为啥这么算
一套表调查单位基本情况,这个统计局的报表是什么时候开始报?
请问老师 股权转让,需要申报印花税,税目应该选什么选项?
务: (1)采取以旧换新方式销售玉石首饰一批,旧玉石首饰作价78万元,实际收取新旧首饰差价款共计90万元;采取以旧换新方式销售原价为3500元/条的金项链共200条,每条收取差价款1500元,上述金额均含税价款。 (2)销售1500件电子出版物给某单位,不含税售价500元/件,开具增值税专用发票,后来发现部分电子出版物存在质量问题,经协商支付给购货单位折让5万元(含税),按规定开具了红字增值税专用发票。当月增值税销项税额是多少元?
老师,这题ncf6残值需要乘以(1-25%)吗,老是搞不清楚什么时候抵税什么时候不抵
老师好,请问我公司付项目成本,只是按合同挂账,请问税金应该怎么记账(对方公司未开票)
老师,外购商品赠送客户,可不可以不视同销售,看作是个人消费,不抵扣进项税额,发生时直接记入借:销售费用-业务招待费(业务宣传费),贷:银行存款,企税按业务招待费或宣传费扣除比例扣除。
总包企业,给施工队代发农民工工资,工资过万但不交个税,施工队不修改工资表不提供那纳税申报表,这种情况对总包企后续稽查有什么税务风险吗,总包企业会被罚款吗
老师,请问劳动法规定的员工月出勤天数不能超过多少
钱没付完,人家只给开21万的票
1.没票怎么做固定资产 2.收到票怎么做
您知道这个固定资产确实是40万的话,您可以先暂估入账,按照暂估入账的金额来计提折旧
开了21万的发票,怎么入账,冲暂估吗
赚了40万入账,然后收到多少发票就先冲多少,再按发票做一遍
先按暂估的40万入账,然后收到多少发票就先冲多少,再按发票做一遍