你好 做到8月份借管理费用社保贷应付职工薪酬
老师,补缴社保怎么做帐?比如现在是8月份,补缴1-7月的社保,但是1-7月已经做过账了,那这个怎么做账?
老师,比如我7月添加了人员且缴纳了社保,8月份扣7月的,是8月份做进去吗?但是7月份这个员工做了工资呀,那这个社保怎么办呢?我不太明白了
老师好,社保可以补缴三个月,那6月份没有购买了,现在6月7月/8月能在这个月25号前补缴吗?这个月扣的社保是9月份的社保吗?
老师,我补缴了2022年12月份的社保,现在我1-3月份的税都已经申报了,我需要怎么做那个补缴的社保以及个税的账务处理呀
老师,8月份已经减员了,但是就在8月份补缴了之前1-7月的社保,所以有一个在7月底离职的但是又有补缴的社保,这样报税时需要报上去吗/
老师,上月进货做了库存商品入库,次月付款+开发票进来,金额都一致,需要做暂估入库和进项发票来了做冲销吗?(小规模)
老师3题c选项错在哪里了?
老师,6月份的工资现在还可以申报吗?
老师,第四题,这个需要与被审计沟通么?这个沟通的意义是什么,理解不了为何要沟通这个,这不相当于把要执行什么程序告诉被审计单位么?
合并逆流交易,少数股东权益怎么会在贷方?因为是虚增的利润,少数股东就不存在收益,所以此时需要抵消这个虚增的利润,所以他这个少数股东损益在借方,贷方少数股东权益,我说的对么?不对的话帮忙修正
老师你好,现在我们是开具机动车发票,合同约定30000元,但是生产厂家要求零售客户需要支付1000给他们。次月代客户返还给我们,我们收客户车款29000,这样的话机动车发票需要开具多少金额,我们是4s店
年初未分配利润为什么不发放股利?
借:财务费用500 贷银行存款500 资产负债表就不平衡了是怎么回事?
公司需要一笔资金200万左右,借款人直接打给公司,还是打给法人,让法人打给公司?有区别吗
老师,系统显示6月份个税没有申报,目前补报有影响吗?
补缴1-7月的的也做到8月?不是权责发生制吗
是的 你能饭结账修改吗