同学您好,那就吧盘盈和错结转的分录红冲了,然后再按正确的做

老师好,我家是一般纳税人上月结转库存时,多结转了1000元,这月分录,怎么做正确,借,主营业务成本-1000贷,库存商品,-1000,还是借,库存商品1000,贷,主营业务成本,1000
您好 上月库存盘盈做错,结转成本没错 这个月才发现做错了 这个怎么更正 分录是借.库存成本 贷,主营业务成本
上月结转销售成本数据填错,导致库存商品变成负数,本月要怎么红冲呢,我做会计分录,借:库存商品,贷:主营业务成本,利润表又不平了
1月的主营业务没收到票做错了分录: 借主营业务成本,贷 银行存款。 这个月收到了发票,那应该怎么更正分录?
老师好,假设上月有笔分录做错,例如:借:结转主营业务成本 10000,贷:银行存款(正确的是库存商品);我本月增加一笔分录:借:银行存款 10000,贷库存商品 10000,这样可以的吗?谢谢。
公司购买的基金到期,获得的收益怎么交税
老师,我们加油站促销,加油满200元送水或者手套,纸巾这些赠品,购进的货物可以开专票抵扣进项吗?还有赠送的赠品要视同销售做收入吗,我们老板想拿这进项票抵扣税又不做收入,还有如果做收入分录要怎么做,麻烦老师一一解答
外贸企业,成本如果是美元,哪个月计入成本我就按哪个月的汇率折算入账可以吗
老师 问下总公司和分支机构,分支机构不报增值税和所得税,全部都是总公司报吗
老师,我公司被法拍一块土地,无建筑物的,怎么做分录?当初购进土地的时候,好像当时会计是没有做入帐无形资产的,那我现在需要计提吗
你好老师,健身房可以开具房租发票么,对方公司把房租打到了我们公户上备注了房租,实际确实是我们租给了他们部分场地,但是我们经营范围也没有租赁场地这项
我们借用别人公司做业务,大概有利润130万,现在刚开始签订合同,想把这些利润转出来,有哪些方法
老师,非学历教育服务培训费属于教育经费吗?
好的好的,谢谢老师,辛苦了
老师,我是一家贸易出口公司,我会要求我的上游供应商开给我司的进项发票商品名称,规格型号,单位要和我出口的销售发票一致,那我上游的供应商向他的上游供应商采购的进项发票和开给我的销项发票也要一致吗
可是结转的那个数没错啊
就是盘盈的分录错了 成本结转的数是按实际数走的 不是自动结转的
那您就把盘盈的红冲了