你好! 可以先做更正分录: 借预付账款 贷主营业务成本 然后再做分录: 借主营业务成本 贷预付账款

1月的主营业务没收到票做错了分录: 借主营业务成本,贷 银行存款。 这个月收到了发票,那应该怎么更正分录?
1月时候发生的主营业务成本未收到票,分录做成了 借:主营业务成本 贷 :银行存款 这个月收到了票,如何更正分录?
4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款,然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款,以为四月已经计提了预付其实没有,现在10.28发现,怎么才能冲掉多记的成本,把预付加进去,怎么做分录
老师您好!我发现我上个月的分录做错了,做成了借:主营业务收入 贷:其他应收款,正确的分录该是借:其他应收款 贷:主营业务收入。对此,我该怎么调整呢
你好 老师 就是山个月收到货款 正确的分录应该是 借银行存款 贷 应收账款 结果被我填错成 借银行存款 贷 主营业务收入了 这个要整么调整
老师,农业合作社符合企业所得税不征税收入的补助,合作社用于采购种子,形成产品然后销售了的这种,汇算清缴时需要调增吗
老师,房地产开发公司的成本对象专项报告应该怎么写?
老师,我问一下,就是十年租期的房租合同,我们交印花税的话是月缴,请问一下印花税怎么交?是按月缴纳还是按季缴纳?还是按年度缴纳?
参保各险种人数,一开始16个,后来17个,再后来19,再后来16个人,参加各个保险的人数是多少呢?谢谢
退休人员残疾证单位有用吗
老师,我们公司给一家建筑工程公司开了发票,但其实只是通过那家公司来发。农民工工资而已,是不是发票上的那个金额就是施工成本呀
老师您好!请问一下我们去年补交了2024年和2023年收入,增值税及所得税,怎样做分录呀
工商年报,参加城镇基本养老保险本期实际缴费金额,是指公司的吧,不包括个人部分对吧?谢谢老师
老师:帮我算开专票5万元,增值税和教育附加分别缴多少
老师,A公司的自然人股东B,自然人B持有A公司股权百分之五十,自然人B属于代替C公司持有股权,C公司属于有转账给A公司的实收资本银行转账记录,现在自然人B这个股权要卖给自然人D,这个转让股权的税应该怎么核算,A公司实收资本500万,未分配利润负100万,所有者权益是400万
老师我是1月份的时候就把分录做错了,那现在还能这样更正吗?