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红字更正法可以这样吗?错账原因是应收账款科目错记成其他应付款原分录:借:银行存款 610 贷:其他应付款 610,更正可以直接更正科目吗?像图片这样更正可以吗?

红字更正法可以这样吗?错账原因是应收账款科目错记成其他应付款原分录:借:银行存款  610  贷:其他应付款  610,更正可以直接更正科目吗?像图片这样更正可以吗?
2021-08-01 16:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-01 16:58

你好,是的,是可以的。

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快账用户4938 追问 2021-08-01 17:00

老师,红字更正法不用先借后贷都可以吗

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快账用户4938 追问 2021-08-01 17:00

图片这种更正是对的吗

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齐红老师 解答 2021-08-01 17:01

你好,是的,都是可以的。

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快账用户4938 追问 2021-08-01 17:03

那分录原本应该是先采购入库,然后销售,然后结转成本,但是分录只做了一笔借:应付账款,贷:银行存款,请问这样要怎么更正

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齐红老师 解答 2021-08-01 17:19

你好,把错误分录冲掉,按正确的做就可以了。

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快账用户4938 追问 2021-08-01 17:21

但是这是之前年度的账,库存商品都已经卖出去了,没有结转成本

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齐红老师 解答 2021-08-01 17:56

你好,那没有关系的。涉及损益类科目用以前年度损益调整代替就可以了。

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快账用户4938 追问 2021-08-01 18:02

以前年度调整要怎么处理,分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2021-08-01 19:04

你好 ,就是应该用主营业务成本的时候,就用以前年度损益调整来做。

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你好,是的,是可以的。
2021-08-01
你好 ;你这个实际是什么业务的 ; 描述下 才能判断怎么来红冲。 你红冲 是否正确 
2021-12-09
你好,对的,你的理解是对的
2021-04-22
同学你好,根据我多年的实务经验,最好是先把错误的凭证全部冲销,然后再写一笔正确的,方便以后查找对账。
2023-11-02
嗯嗯,可以的,月底再结转
2023-09-13
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