月底先计提增值税 附加税 企业所得税 然后计提折旧 摊销,最后是结转损益类科目到本年利润里面

小白请问老师:7月小规模季报了,5月新公司才营业。我6月底原始单据都已经用金蝶做了凭证,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要计提增值税和附加税和所得税吗?是先结转了成本和利润后再计提税费吗?结转是用手点软件自动生成凭证还是自己做结转的凭证,再过账结帐吗?我不知道准确的操作流程。
老师请帮忙把月底所有结账凭证的顺序发一下,包括结账成本,计提,所有等项,谢谢
老师你好,想请问一下,我公司2018年至今不断向向银行贷款,都是短期还款(一年内),账是给代理公司帮做,老板每次还款都不通过对公账户还贷款,导致现在发现会计账上还有2000多万的短期借款,但实际欠银行的只有360万,我现在银行帮打结清还款证明可以做凭证入账吧,还有应该怎么调账整账面呢?请老师帮忙,谢谢
老师好,我现在12月份的凭证做好了,也损益结转了,审核了,过账了。今年有利润,然后是要计提所得税吧(第一次做),计提所得税请问我账务处理怎么做?急,谢谢!
来个懂税务的老师,老师,我们是小微企业,因为老板要求按他的利润来出报表,所以我们月末结转成本少结转了,导致账面实际成本跟结转出来的成本有差异,这部分差异就是库存的增加,所以现在库存很大。有什么办法解决吗。(不要让我补结转懂税务的老师帮忙解答一下谢谢)
公司购买了5颗高价值罗汉松,并取得专票,财务应该怎么入账,计入什么科目。
对方公司没有公户,打款给法人私户,开发票也得是他法人私户
老师您好!公司租赁个人车辆8万元/年,每月计提,因代开发票税额较高,不开发票了,账务处理怎么做更合适?通过什么形式支付
老师就是我新增的人员缴纳社保就是10号增加的,怎么没有他的缴费信息
招待不是客户的餐费,或者说招待机关单位人员的餐费记到什么科目里?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
现在无票收入,就会被查吗
老师就是我新增的人员缴纳社保就是10号增加的,怎么没有他的缴费信息
公司报销只能是本企业员工吗,我是其他公司替这家公司邮寄快递产生的费用,不能直接报销给我个人吗
10月单休应出勤是多少天