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我公司是建材生产企业,初建时生产设备安装产能不达标,现阶段进行机改,6月份机改已结束并验收转入固定资产,7月份又有一笔有关机改的费用报销,老师,这笔费用一共17万多,我还要计入固定资产—生产设备机改的科目里吗?

2021-08-02 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-02 09:49

你好  还是构建资产的支出 应该计入到固定资产科目里面  调整固定资产入账价值 

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快账用户8787 追问 2021-08-02 09:55

老师 ,6月份已经入固定资产,7月份计提折旧,那这个折旧差额如何调整?

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齐红老师 解答 2021-08-02 09:56

按照差额的固定资产  补计提一个月的折旧 

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你好  还是构建资产的支出 应该计入到固定资产科目里面  调整固定资产入账价值 
2021-08-02
放在之前的在建工程就可以
2021-04-22
学员您好 1、借:在建工程  312   (300%2B12)             应交税费—应交增值税(进项税额)   39          贷:银行存款   351 借:在建工程   118    贷:原材料   40           银行存款   60           应付职工薪酬   18 2、借:固定资产   430   (312%2B118)          贷:在建工程    430 2019年该固定资产计提折旧=(430-10)/10*(3/12)=10.5 借:制造费用    10.5    贷:累计折旧   10.5 3、2020年该固定资产计提折旧=(430-10)/10=42 借:制造费用   42    贷:累计折旧   42 计提减值前固定资产的账面价值=430-10.5-42=377.5 减值=377.5-230=147.5(万元) 借:资产减值损失    147.5    贷:固定资产减值准备   147.5
2020-11-18
同学你好 这个可以的
2022-02-08
你好!借固定资产75000+1250+2500 贷银行存款 2.借在建工程125000+2000 贷银行 3借在建工程1250+1750 贷原材料1250 银行存款1750 4.借固定资产1250+1750+125000+2000 贷在建工程 5借在建工程40000+175000+35000 贷原材料175000 应付职工薪酬40000 制造费用35000 6借在建工程60000 贷银行存款 7借固定资产 贷在建工程40000+175000+35000+60000 谢谢
2022-04-28
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