你好 按实际 正确的那个金额填写 。尾差原因可以,差额记营业外收支
请问老师,纳税申报表和税控盘计算销项税额有点出入,应该按哪个填呢?是填税控盘的还是增值税纳税申报表自动算出来的206409.2
税控盘抵税的金额在增值税附表四(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表中已填列,为什么主表中应纳税额减征额不自动跳出来
我们是小规模纳税人税控盘出现的增值税不含税金额和增值税申报表代出的金额不一致怎么办呢?填哪个数
老师金税盘中带出来的税额是1个点,而我再增值税申报表中填入销售额自动带出来税额是3个点亲问怎样做才能使账和增值税申报表一致呢?
小规模纳税人申报表增值税应税收入是自己填的吗,还是根据税控盘自动生成的
就是按增值税纳税申报表自动算出来的填写?不按税控盘?
你可以手动输入正确的试一下,不行就按报表带出来的,尾差原因可以,差额记营业外收支