单位承担部分借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬 自己部分发工资扣除,借:应付职工新薪酬 贷:其他应收/其他应付

公司给员工买社. 计提分录和发放分录怎么做?如果单位承担了个人缴纳的部分,是不是直接把缴纳部分写到工资表里面去,求一一解答,谢谢老师
各位老师,公司给员工缴纳社会保险以及员工自己缴纳的那部分账务处理的分录怎么编写,请各位老师解析一下,谢谢
各位老师,大家下午好,老板没从公户提款,也没有从公户付款,而是从自己私户把钱付给了供应商,供应商还开来了发票,这个怎么做账务处理,分录怎么写呢,请各位老师解析一下,谢谢
公司给员工缴纳社保,会计分录怎么写,先从工资垫资,再到公司统一扣除的分录,谢谢老师
老师,其中一个员工是找第三方代缴纳的社保(我们给第三方钱,第三方缴纳),发工资的时候公司扣除个人缴纳的那部分社保,老师,计提工资,发放工资这位员工的分录怎么写,特别是扣除个人缴纳社保的分录?请老师写上二级科目
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
老师,你好,我是这样做的,对不对 计提时:借: 生产成本 贷:应付职工薪酬-社保,这个是公司承提那部分 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-代垫职工个人保险 贷:银行存款
因为我们公司是给所有生产线上的员工缴纳的社保
亲:对的,等发放工资,扣员工承担的部分