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请问应交税费负数,不是留底,预缴,多缴,不知道之前会计做的是什么,现在也无法查,就几千块钱,是不是可以转到其他流动资产里,不然账不好做

2021-08-02 19:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-02 19:47

您好 应交税费负数可以转到其他流动资产里

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快账用户8409 追问 2021-08-02 19:48

账务怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-08-02 19:50

填表的时候填到其他流动资产栏次就好了 不需要单独写分录

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快账用户8409 追问 2021-08-02 19:55

半路结账的,以前一直是填在资产负债表应交税费的,不用分录转?

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齐红老师 解答 2021-08-02 19:56

不需要的 填表的时候填到其他流动资产栏次就好了

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快账用户8409 追问 2021-08-02 19:58

直接填过去?今后怎么解释?

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齐红老师 解答 2021-08-02 19:59

资产负债表重分类啊 会计上的知识

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快账用户8409 追问 2021-08-02 20:00

怎么重分类?

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齐红老师 解答 2021-08-02 20:02

负债类借方余额填在资产类

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快账用户8409 追问 2021-08-02 20:05

那刚接账的时候,初始余额就直接填在资产栏?可是之前一直是填在资产负债表应交税费的,

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齐红老师 解答 2021-08-02 20:07

调整过来没事的 应交税费是负数吧

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快账用户8409 追问 2021-08-02 20:10

是负数,就是填账务初始余额直接填在其他流动里?

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齐红老师 解答 2021-08-02 20:11

填账务初始余额直接填在其他流动里 是的

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快账用户8409 追问 2021-08-02 20:13

其他流动资产后面又怎么处理?

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齐红老师 解答 2021-08-02 20:14

您抵扣增值税后 然后是正数 就没有了啊

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快账用户8409 追问 2021-08-02 20:52

不是留底,不能抵扣

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齐红老师 解答 2021-08-02 20:53

您多交了 后期有销项的时候可以少交啊

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快账用户8409 追问 2021-08-02 21:00

不知道是什么?是多交的话上期的增值税报表是不是能查到?

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齐红老师 解答 2021-08-02 21:01

您看应交税费的明细账啊 逐笔查找

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您好 应交税费负数可以转到其他流动资产里
2021-08-02
直接可以计入营业外支出处理。 借:营业外支出 贷:应交税费——未交增值税 这样结平前期的错误账务处理
2021-07-28
你好,这笔一千多的应交增值税费是6月账转营业外收入哦
2024-07-13
你好;正常不会乱退税给你们的。 目前有一个缓交政策 ; 还有一个六税二费减半优惠政策; 这些会 退还给你们的
2022-05-09
同学你好 你补计提就可以了 然后做缴纳的分录
2020-10-23
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