你好;正常不会乱退税给你们的。 目前有一个缓交政策 ; 还有一个六税二费减半优惠政策; 这些会 退还给你们的

您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师,我这有个个体户,想查他都交哪些税,通过自然人登录电子税务局发现查不了,也没有看到需要交什么增值税的,里面有个个税板块,点击就登录到自然人电子税务里面去了,这里有查询之前的信息,看到这个企业只是按季度预缴纳经营所得个税,也没有代扣代缴,是不是就是说这个企业不用按月给这个投资人代扣代缴个税,只用按季度申报经营所得个税就可以了,这个个体只有一个投资人没有其他员工
老师,今天好郁闷啊,接到税管员电话,说是我单位所属2017年报企业所得税有笔多缴税款二千多,叫我查一下当年为啥多缴了税,还有就是税款有没有退!我上电子税务局查询真的是有一笔多缴的钱,可是当年我不在公司,这账不是我做的,我现在要怎么回复税管员呢?谢谢老师帮忙
我们上个月有份海关缴款书的自已在退税勾选里出现了并已做勾选确认,这个应该是可以抵扣的,这几天发现了这个问题,会计说不能撤销了,该如何操作? 另一个说l海关缴款书这个如果在抵扣里勾选确认是如何操作的?因为出纳说她什么也没点,正常做内销部分抵扣确认,然后外销部分正常在退税里做确认统计,这个海关缴款书是在退税勾选确认做统计时自己跳出来的,她什么也没做,电子口岸的卡也不在她这里,是不是该电子口岸里要操作一下的吗?
现在国家不是有政策,税款可以缓缴,即使之前缴纳了的,也可以申请退回。现在我企业有个问题,前几天收到一笔电子退库,但是这个金额我自己都不知道是什么税款,即使查了相关的税款也没有对得上的,然后再电子税局里的清缴税款模块去看,也没有多出这个电子退库的这笔金额,不知道怎么回事,怎么就退到我企业的账户呢?有没有可能是出现错误了?别的税款退到我企业来了???
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?