您好 请问是不是前期跟这个单位有往来?
老师好,我方公司收到对方公司转账,我方发票未给她们,是不是借:银行存款 贷:应收账款
你平时做账的时候,先付给对方的钱,为什么我们公司是做在,借应付账款 贷银行存款,然后等收到对方的发票后是,借主营业务成本 贷应付账款
看到公司的凭证,有张专票是我们公司开给对方的,借方为什么是应付账款,而不是应收账款呀
老师,公司收到的承兑又背书给我们公司的应付账款方,分录为借应付账款方,贷应收票据方吗
代账公司,做账时一家企业有一张付款货物回单,为什么借方是应付账款,而不是预收账款呢,也没收到发票
开了发票还没有提供服务,怎么确认收入啊,
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
难道是我们之前欠他们钱啊?
您看下应付账款明细
在哪里看啊,是用友T3里可以看吗,我们用的T3
是用友T3里可以看 看应付账款往来明细啊
什么情况下我们开的销项发票做应付帐款啊
前期购买了对方的商品之类的 挂了应付账款科目
是不是跟同一个公司用应付就一直应付 用应收就一直应收呀,这样查起来方便呀
是的 这样理解正确的