你好 其他应收款负数,需要调整到其他应付款栏次填写 其他应付款负数,需要调整到其他应收款栏次填写
新接手一家公司,录期初其他应付款是负数,放到了其他应收款 怎么把其他应收款调到其他应付款
我们接了一家外账,其他应收款,其他应付款好多负数,金额比较大,应怎样调账
暂估成本票到不了怎么解决呢?如何做账。老师,我们公司资产负债表里的其他应收款,预付账款数额比较大,我申报的时候可不可以稍微改一下申报,把货币资金多增加一些,应收账款也增加些,那样其他应收,其他应付不就前了吗?可以这么做吗?
老师你好,我们新接手了一家公司,账上有两笔其他应付款,金额还比较大。这个啷个处理
外账账面现金金额比较大,公司欠老板的其他应付款金额也比较大,能否调整调整,控制金额在多少范围比较安全
保理业务,收到一笔贷款,是银行放款,但是本金客户归还,这个我们是挂到贷款还是直接冲客户应收
老师,我们发货方是济南,付款方香港,贸易国是俄罗斯,因为当时俄罗斯的款打不进来,找了香港做汇款人,客户的货代通过铁路走的监管仓政策发货,运抵国是中国长沙监管仓,对于我们来说就相当于从济南到了长沙监管仓,这种情况能退税吗?
老师,税控280的发票,开票日期是2025年6月18日,发票备注:服务期限是2025年8月16至2026年8月16日,我抵扣280什么时间抵扣,开票日期2025年6月抵扣?还是2025年8月抵扣?
公司销售文学图书套餐1000元,原来是1000元享受免税开销售发票。 后来发现公司是买图书赠送服务,图书售价100元,服务就是900元税率是6%这种情况,现在该怎么开发票的合适?
货款是个人支付到公账的, 开票是开给公司的抬头, 做账怎么做?
如何检验会计软件做账是否正确呢
你好老师,我们单位发放完工资,在做结转,为什么要结转,都什么科目需要结转,结转这个概念我还不是很明白,帮我分析解释一下,谢谢!
老师,预付账款对应的科目是什么?
老师好:咨询下,装修款7月开始摊销,但是目前尾款还未支付。正常处理应该是6月先计入长期待摊费用,挂账往来款。这张凭证的摘要一般怎么写,暂估费用?金额是确定的。
我学信网显示预计2025年7月1日毕业,现在报名不行,有没有哪个省份现在不用审核,拿证书时候再审核的
好多都是死账,接住后没发生业务,应怎么去调
你好 如果是其他应收款无法收回,需要做坏账处理 如果是其他应付款不需要支付,就需要转为营业外收入处理
有没有其他方法,每年的销售额有一个多亿,其他应付款金额也好大,在做营业外收收入,利润大好多
你好 如果是其他应收款无法收回,需要做坏账处理 如果是其他应付款不需要支付,就需要转为营业外收入处理 (能想到的就是这样处理)
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢