你好,你有简易计税的吗?截图主表看一下。
老师上午好!请教一下:我这个月进项税额大于销项税额,相抵后还会有留抵,可申报后,为啥还提示我要交销项税额和附加税,一分都没抵扣,这是什么原因?请指教!谢谢!
老师好,我们今年有进项税,但是一直没有做加计抵减的会计分录,现在想要补提分录,如果我们年初有进项留抵税额500元,现在每个月销项税额是100元,进项税是50元,加计抵减补提后是5元,相当于没有缴纳税款,请问分录要怎么做?
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师好!请问本月进项税额大于销项税额,准备留到下个月抵税,请问这部分进项税额需要做分录记账吗,如果用,用什么分录?还是结转后一直在转出未交增值税余额里?
老师,请教你一个问题,我2月份收到的进项发票税额62998.22元,销项是56858.74元,留底税额23486.09元,3月初申报抵扣进项税额57391.47元,申报表抵扣完进项还有24018.82元,因为当月收到的进项跟申报的有差价,这个是怎么做的?
我们是经营公园游乐设施,怎么给客人开票,小火车,旋转木马,开什么项目
汇算清缴中,填职工薪酬支出及纳税调整表中工资薪酬支出是1到12工资,含不含年底暂估奖金,其中有个怀孕员工计提工资,后期公司收到生育保险金,冲了为她计提工资,这个表里的职工薪酬支出含不含为她计提工资。
跨年的发票开红字,当月的主营业务收入怎么做凭证,红字冲来以前年度调整损益
老师,给体系认证老师的红包费用怎么做账
老师 我问一下这个主表利润是负的 ,职工表还填不?
老师请问汇算清缴咨询服务费调期间费用的那一栏
老师好,医院不让买卖2手医疗设备,医院打算租赁。这种情况只有租赁发票,到期后设备归医院。这种情况怎么做账好。他们没有固定资产的原值发票
老师你好,这个待认证余额是负数,电子税务局系统里我未勾选抵扣的进项是463.94,这是哪里的问题啊
老师 一般纳税人钢板租赁费,增值税是几个点?
是否已执行新金融准则,新收入准则和新租赁准则点已执行还是未执行比较好呢?我们是去年刚成立的公司,净利润还是亏的
是的,有简易计税
3%的劳务费
你好,这个不允许抵扣进项的。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。