您好 请问当时分录怎么写的

收到美元客户的款,但是做错客户了,我应该怎么调?去年2020年做的,今天才发现做错了
老师,公司2020年给客户开的40万发票,我们公司做了收入了,但是今年才发现客户联发票掉了,他们那边没有做账,请问这个怎么处理啊?
二级科目。请问第一,今年的财务费用二级科目做错,比如应该是手续费做到汇兑损益科目,是否需要做调整凭证调整过来?第二,今年应收账款的客户代码发现入错,是否需要调整过来?比如摘要写应收A客户,科目误入应收账款-B客户,收款时,也是摘要为收到A客户款,科目冲应收账款B客户。也就是应收账款是平的,银行存款是对的。但是如果单纯去拉A客户应收合计,或者B客户合计,就发现是错误的,错位了。那么是否应该做调整凭证?
去年的开票收入,今年才收到款,但是去年在做应收账款的时候把收款方搞错了,现在怎么做账?
老师,去年出纳给客户打款,一个打正确了,一个打错了,但是我们做账只做了一笔正确的,今年才发现,本月客户把多打的款退回来给我们了,这笔帐我应该怎么做,我们要把退回来的钱重新打给另外一个公司
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
借银行存款贷应收账款A客户
其实是应收账款B客户的银行存款
贷:应收账款A客户 贷方红字 贷:应收账款-正确客户 贷方蓝字
那外汇汇率怎么办啊
做汇兑损益调整啊
好的,谢谢
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