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老师您好 公司开出技术服务费发票但款未收到 是借:应收 贷:收入和销项税对吗 那成本是收到发票结转还是收到钱结转呢

2021-08-04 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-04 16:26

你好,做了收入就应该结转成本。

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齐红老师 解答 2021-08-04 16:26

你的成本具体的是哪些?

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快账用户5640 追问 2021-08-04 16:27

我们公司主要是生产销售 技术服务费只能记其他应收了 因为最后是要支付给员工的

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齐红老师 解答 2021-08-04 16:29

借主营业务成本贷应付职工薪酬。

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快账用户5640 追问 2021-08-04 16:31

等款项收到时 借:银存 贷:应收 ,支付给员工时:借:应付职工薪酬 贷:银存对吗老师

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快账用户5640 追问 2021-08-04 16:33

根据发票入账时 摘要些什么老师

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齐红老师 解答 2021-08-04 16:34

是的 确认某某收入就可以的。

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相关问题讨论
你好,做了收入就应该结转成本。
2021-08-04
你好,你确认收入的分录是没有问题的,确认成本,可以直接用,借:主营业务成本-服务费800 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 ;付款时,借:应付账款 贷:银行存款。
2020-08-06
 你好;     你是啥业务发生的; 你收到的应该是成本哦 ; 怎么会做费用去   
2022-12-06
你好;   技术服务不是库存商品哈 ; 你们 这个是买技术服务来销售吗  
2022-11-03
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