同学你好,正常报就可以了哦,你已经开了红字
请教一下,一般纳税人上个月开专票税率开城小规模的1%税率,本月也开了1%的红字发票,那报税要怎么报。
请教一下,一般纳税人上个月(7月)开普票税率开成1%税率,然后报税发现这个问题,然后本月也开了1%的红字发票,那报税要怎么报呢
一般纳税人上个月发票税率开错了,6个点的开成1个点的税率了,打算这个月红冲后再开出正确的发票,可是我这个月申报表怎么填写?
老师,一般纳税人,上个月开进出口发票的时候 开了13%的税率,本来是0税率,导致现在要交税,然后这个月我将发票红冲之后,这个税费能退吗
老师,3月份还是小规模税率1%,现在是一般纳税人了,想红冲1%发票,红字发票税率开多少呢,然后要开9%税率发票,要交税吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
意思直接在附表一里填入税控盘 栏次填入?