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今年期初固定资产21338.62和累积折旧15119.68,一月份没有计提折旧,二月开始计提,现在我要把它们全部做到费用里面,不用红字对冲,怎么做会计分录

2021-08-04 23:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-04 23:19

之前计提的折旧已经入了费用,只要把剩下的转入费用就可以了,相当于加速折旧 借:**费用(21338.62-15119.68) 贷:累计折旧

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快账用户2404 追问 2021-08-04 23:23

那下个月就不用计提折旧了?

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齐红老师 解答 2021-08-04 23:30

是的,已经提完了,就不用再提了

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快账用户2404 追问 2021-08-04 23:36

当时把这些东西定为固定资产是不合理的,属于管理费用-办公费,所以今年就把它做到费用里面,老师你说的这个分录适用这种情况吗?

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快账用户2404 追问 2021-08-05 09:14

老师你说这种方法,固定资产期末余额还在,那和没做有什么区别

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:55

固定资产看的是净额:原值-累计折旧,提完折旧,净额就是0了

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之前计提的折旧已经入了费用,只要把剩下的转入费用就可以了,相当于加速折旧 借:**费用(21338.62-15119.68) 贷:累计折旧
2021-08-04
你好;  账上 你要计入固定资产。按月折旧; 不能一次性折旧的; 你只是 税务上申请可以一次税前扣除 ;    
2021-12-01
你好;   账上你要计入固定资产去 。按月做折旧的 ;    只是税务上一次性申请税前扣除; 不能 直接一次性折旧的; 这样处理是不对的
2021-12-01
你好,把之前的分录冲掉,然后按固定资产入账。
2021-03-07
你好,同学。 你这是之前的资产,是要录入折旧时间,同时还要把之前应该折旧的部分录入进去
2020-04-24
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