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进项税月底有留底怎么做分录

2021-08-05 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 09:03

你好 进项大于销项的时候不需要做会计分录

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:04

进项和销项都不用结转是这意思吗

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:05

进项次月抵扣怎么做科目

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:05

进项和销项都是有余额的

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:11

增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款 

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:16

如果不缴纳增值税,科目应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:21

不缴纳增值税 进项大于销项 不需要结转 

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:23

已认证未抵扣的进项税额次月怎么做科目

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:24

借 应交税费-进项税 贷应交税费-待抵扣进项

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:28

我好像少了一步,上月末我没有做:应交税费-待抵扣进项,直接做:借 应交税费-进项税 贷应交税费-待抵扣进项,这样的话应交税费-待抵扣进项科目会不会余额不平

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:46

你没做待抵扣当然不平了

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:48

待抵扣科目 借:应交税金-应交增值税-销项 借:应交税金-应交增值税-待抵扣进项 待:应交税金-应交增值税-进项

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:54

什么乱七八糟的 借  成本费用 借:应交税金-应交增值税-待抵扣进项  贷 银行存款 借应交税金-应交增值税-进项   贷i应交税金-应交增值税-待抵扣进项  

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快账用户5320 追问 2021-08-05 09:56

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-05 09:57

不客气  如果帮到你 请打五星好评              

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你好 进项大于销项的时候不需要做会计分录
2021-08-05
按这个截图这个去做这个,转出未交增值税借方表示是留底税额, 销项税额大于进项,你看截图上面做
2021-03-19
借应交税费应交增值税销项100 应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷,应交税费应交增值税进项120
2022-03-26
你好,正常的,应该是转到未交增值税显示贷方红数或借方蓝字
2024-10-09
你好 ;     结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2021-10-25
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