您好,如果确认为少开了,则只能按营业外收入处理了,您的分录是正确的。
老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢
请教老师,计提时的不含税机械费台班费与发票的不含税成本的有差额,我结转成本按照计提的金额结转,然后与发票的不含税差额(也就是票少开了46.19元)做了营业外收入,我的账务处理分录是否正确
老师,请问购进货物己收货己付款,但购进发票未开,如果按不含税做暂估入库,那入库金额与己付款金额的差额如何做分录了?如按含税金额做暂估入库,那销售结转成本时,成本不就虚高了吗?该如何做分录了?
老师,我们是服务行业,有2个问题: 1.23年的成本,已支付,24年收到成本发票。但是23年需要计提成本时,知道成本发票金额8600(不含税金额:8113.21+税额486.79),应该怎么计提呢? 2.确认收入后,成本专票是24年收到的,无法抵扣,是否就需要按照已确认的收入,正常交增值税?
老师好 我们是提供建筑安装服务的小微一般纳税人 (清包工),年开票金额在500万以内 会计账务处理使用小企业会计准则 我们属于包工头 项目按上面的大承包商来确定工程进度 按他们定的进度开具发票 账务处理方面 我们开票就确认收入 同时结转成本 归集成本日常分录就是进入合同成本-人工费 机械费等 然后结转时直接借主营业务成本 贷合同成本~人工费 机械使用费 没有设置工程结算 合同收入 合同毛利这些的科目 可以吗?
今年中级什么时候报名?
老师有人说对方是个体户,不方便开发票,这句话对吗?个体户也可以自己在税务局开票吧?
老师你好,公司承包给第三方房子巳经竣工结算了,后期房子的装修计入房子的初始成本吗?
请问一般税款追缴年限是五年吗?
老师怎么查其他公司还欠我们公司哪些发票
怎么查其他公司还欠我们公司多少发票
请问公司在银行贷款借过来的钱现金流如何分配 现金流量表里
1:收到A材料商发票366500给B公司 2:B总公司需开票给C公司366500 除非市场行情变化、产品更新换代、清理库存等原因材料以进价销售,这种平进平出在税务上是被认可的,但需要提供材料佐证 若无正当理由,否则查到了会被认为存在人为调整价格以转移利润逃避税收或虚开发票 为规避税务风险,所以此次开票加价15%,366500(1+15%)=421475 加价部分54975增加的增值税及附加税印花税需要 由于多收到54975的进项发票,就会相应的少交增值税附加费 所以此次加价15%并没有额外增加税收成本,只额外交一个印花税,大概105元。请问这105是怎么算出来的
一个员工 在公司交着社保 但是没从公司发工资,这种情况,他名下的个体户可以给公司开发票吗?
一些费用调整到以前年度损益后需要调整去年的报表吗还有今年年初的报表数据
还有一种方法是不是就是冲减计提的成本,按照实际收到的发票的不含税价入成本,最终的利润是一样的不影响,我的理解对吗?
您好,您的理解是正确的。
谢谢老师的解答,
您好,如无问题请给个好评。