您好,如果确认为少开了,则只能按营业外收入处理了,您的分录是正确的。

老师,我们保安公司,一般纳税人,开差额发票,季度结款。我们给保安还是按月结算。我之前每月都正常计提了工资 做分录 借 主营业务成本 劳务成本 贷应付职工薪酬 。但是到我开发票时,我又多做了一个确认成本差额的分录 借 主营业务成本劳务成本 应交税费 应交增值税 销项税额抵减 贷 应付职工薪酬(此处的金额和上一个分录一致)。老师我是不是做重复了啊,我想调账,应该怎么改呢
请教老师,计提时的不含税机械费台班费与发票的不含税成本的有差额,我结转成本按照计提的金额结转,然后与发票的不含税差额(也就是票少开了46.19元)做了营业外收入,我的账务处理分录是否正确
老师,请问购进货物己收货己付款,但购进发票未开,如果按不含税做暂估入库,那入库金额与己付款金额的差额如何做分录了?如按含税金额做暂估入库,那销售结转成本时,成本不就虚高了吗?该如何做分录了?
老师,我们是服务行业,有2个问题: 1.23年的成本,已支付,24年收到成本发票。但是23年需要计提成本时,知道成本发票金额8600(不含税金额:8113.21+税额486.79),应该怎么计提呢? 2.确认收入后,成本专票是24年收到的,无法抵扣,是否就需要按照已确认的收入,正常交增值税?
老师好 我们是提供建筑安装服务的小微一般纳税人 (清包工),年开票金额在500万以内 会计账务处理使用小企业会计准则 我们属于包工头 项目按上面的大承包商来确定工程进度 按他们定的进度开具发票 账务处理方面 我们开票就确认收入 同时结转成本 归集成本日常分录就是进入合同成本-人工费 机械费等 然后结转时直接借主营业务成本 贷合同成本~人工费 机械使用费 没有设置工程结算 合同收入 合同毛利这些的科目 可以吗?
票夹里有票据,但是点查看电子票就显示没有可下载的票
老师我想请问下,两个人投资有差额,A投了70000B投了65000,A比B多投了5000,店里总支出200000,B收到收入80000,B应补的差额是不是支出总额➖投资总额➕投资差额➖收入
垃圾清运费,如何开发票?是现代服务*垃圾清运费还是生活服务*垃圾处置费?
用的原材料价格上调3%,那么我做好的库存商品价格怎么上调
老师 商品收入8071419.93元,商品成本7248303.7元,运费收入29885.33元,运费成本83980.29元,仓库成本112254.5元,盘盈600元,入库查收运费成本6051.4元,仓库报损1700元,仓库毛利8.05%,商品毛利10.11%,仓库成本占比毛利2.15%,为什么仓库毛利和仓库成本占比毛利加起来不等于商品毛利呀
老师外贸出口公司提单上货物品名是人造革,报名单上是人造革,针织布,涤纶布,会影响退税吗?
什么制度或规定的第几条说明工会会计凭证的制单,审核,记账等处需要签字?
一般纳税人,企业经营范围里有金属制品销售,钢筋开票属于这个大类里面吗?
10月的发票,外贸出口业务,税率应该是0,开成了13%,产生了增值税及附加,10月增值税申报表可不可以按正确的0税率申报免税收入,不申报错误的发票,11月再红冲
老师,一家公司用名下两个银行汇工资,做账是不是有一个银行的工资加上社保,另一个直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款
还有一种方法是不是就是冲减计提的成本,按照实际收到的发票的不含税价入成本,最终的利润是一样的不影响,我的理解对吗?
您好,您的理解是正确的。
谢谢老师的解答,
您好,如无问题请给个好评。