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我方代客户支付了100万的服务费,但是对方开具的是普票,我方收取客户100万代垫服务费后给客户开了100万的专票,因此需要跟客户额外收取100万专票的增值税和附加税,请问收取的这部分税金还需要开票缴纳增值税嘛?

2021-08-05 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-05 13:39

同学你好 对,公户付的 需要缴税

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快账用户4286 追问 2021-08-05 13:40

那如何才能做到我方零税负呢,因为我方只是起到中间代付的作用

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快账用户4286 追问 2021-08-05 13:41

这样做的话,实际我方是承担了额外税金的

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齐红老师 解答 2021-08-05 13:47

那就是销项多少对方给你开多少进项

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快账用户4286 追问 2021-08-05 13:50

现在情况是我们支付没有进项,但我们收取会产生销项,我们跟客户收取销项之后还要给对方开具发票,那还会就这笔税金产生新的销项

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齐红老师 解答 2021-08-05 13:59

进项不能暂估 需要他给你开发票才行

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快账用户4286 追问 2021-08-05 14:01

老师我们没有暂估啊,是我们代支付的钱,对方给我们开的普票我们没法抵扣,而我们跟客户收钱要开专票,需要交税

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:07

他要给你们开专票才可以的哦

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快账用户4286 追问 2021-08-05 14:08

不明白老师,可以详细说说嘛?

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:17

你开出去销项你得有进项才可以抵扣

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快账用户4286 追问 2021-08-05 14:19

对啊,因为没进项,所以才要跟客户收这部分税钱,可是收了税钱又会产生以税钱为基础产生的税款

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齐红老师 解答 2021-08-05 14:28

同学你好 那你要看你们交多少税哦

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你好!对于你提到的境外服务商,如果他们提供的服务是在境外进行,且不涉及中国境内的业务活动,那么按照中国现行的税法,你们公司支付给境外服务商的费用,一般不需要代扣代缴增值税和所得税。这是因为境外服务商并没有在中国境内产生经营所得,所以不适用中国的增值税和所得税。
2024-11-01
你好!对于你们支付给境外服务商的费用,通常不需要在中国代扣代缴增值税和所得税。因为服务是在境外完成的,境外服务商不构成在中国的税务居民,也没有在中国的常设机构,所以不涉及中国的税务义务。不过,建议还是根据具体合同条款以及服务内容再做判断。
2024-11-01
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