你好 可以的。 直接冲。 应付账款和应收账款对冲下
同一个客户,我们开票给他100万,然后他给我们85万款还欠我们15万的货款,因为服务费然后他开给我们40万的票 ,我们之前已经付了25万的款给他,现在还欠他15万的款要给他,这账还能直接冲销
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
客户欠公司100万,客户是做房地产的,然后要我们给他们开发票100万,他给我们一套公寓抵货款,公寓价格是130万,那这种的话我们要怎么走账呢?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
老师,餐饮服务的进行税票,能不能抵扣?
老师,我有个客户一张关单,金额比较大,是大型设备,要分四次收汇?请问这个收汇次数有限制吗?系统能录的进去吗?
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
老师,这个题里资本公积和其他收益是怎么计算的,哪个是倒挤出来的
截图当中的这道题,如果说他没有放弃减免税政策的话,这道题的结局会是怎么算?把计算过程写一下,可以吗?
太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工直接讲不签就不签
一个一般纳税人销售一个自建房销售额1500万。请问预交怎么计算?实际缴纳该怎么计算?把竖式列出来。特别是关于适用税率。
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
收到异常凭证提醒,要求本月做一下进项税额转出。假如说本月销项税额5000,进项税额转出10000,那这样就是交税15000,但是如果我有12000进项,认证了就只交3000税款,这样操作能行吗?
老师,这题是合并报表中的,2020.1.1甲取得乙60%股权的情况下,下图是内部交易,我不知道减值为什么算出来是10,是怎么算出来的,是以770来算,还是以700来算
怎么记账
你好 比如借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借银行存款 85贷应收账款 85 ; 借费用或者成本40贷应付账款 40 借应付账款 25贷 银行存款25 ; 借应付账款 15 贷应收账款 15
这怎么还有银行存款
你好 你收到 了85万 不做 银行吗。 你上面不是说你100万你收到了 85呀;
那以前以前的账
你好 我是全套给你做的; 你自己之前做过的分录 就不做了就行了。 全套给你做了 你 自己灵活的 把没有做的 做进去 就对了
我是这样弄的
意思是他这次开了40万的票,他们之前欠了我们8万多,他之前欠了我们150761.26+41617.74的票
前两行842494.49这个分录不用管
你好 那你之前不是 挂了应收账款和应付账款 这个 客户的明细吗。 你对冲一下就行了。
我这样还对,脑子糊涂有点
我上面做的 按我写的思路来做 ; 你这样 才不会乱 。 我写的你能看懂吗
我也对,只是最后一笔错了
那你就按你的 分录来处理。 最后一笔调整下就行了。