你好 可以的。 直接冲。 应付账款和应收账款对冲下

同一个客户,我们开票给他100万,然后他给我们85万款还欠我们15万的货款,因为服务费然后他开给我们40万的票 ,我们之前已经付了25万的款给他,现在还欠他15万的款要给他,这账还能直接冲销
老师我们给客户供货,10万的发票开给他们了,但是因为某种原因他们说只能给我们9万的款,剩下的1万他们开张服务费发票给我们可以吗?
客户欠公司100万,客户是做房地产的,然后要我们给他们开发票100万,他给我们一套公寓抵货款,公寓价格是130万,那这种的话我们要怎么走账呢?
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,我怎么办,这样可以吗
老师我们3月份卖给客户一批货,货款53200元,客户不要发票给我们转了53000元,还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货,货款8万元,这个8万元客户让我们给他开了发票,他转给我们80200元,但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元,她给3月份欠我们的200元也转公户了,等下次他在采购我们的商品,我们把这200元的发票补给他可以吗?这样可以吗
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
怎么记账
你好 比如借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借银行存款 85贷应收账款 85 ; 借费用或者成本40贷应付账款 40 借应付账款 25贷 银行存款25 ; 借应付账款 15 贷应收账款 15
这怎么还有银行存款
你好 你收到 了85万 不做 银行吗。 你上面不是说你100万你收到了 85呀;
那以前以前的账
你好 我是全套给你做的; 你自己之前做过的分录 就不做了就行了。 全套给你做了 你 自己灵活的 把没有做的 做进去 就对了
我是这样弄的
意思是他这次开了40万的票,他们之前欠了我们8万多,他之前欠了我们150761.26+41617.74的票
前两行842494.49这个分录不用管
你好 那你之前不是 挂了应收账款和应付账款 这个 客户的明细吗。 你对冲一下就行了。
我这样还对,脑子糊涂有点
我上面做的 按我写的思路来做 ; 你这样 才不会乱 。 我写的你能看懂吗
我也对,只是最后一笔错了
那你就按你的 分录来处理。 最后一笔调整下就行了。