同学,你好,这个应该写2525
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
做账的时候单位部分252还是做到费用里面吗?
对的,单位部分做费用。
正常情况下公积金是一半单位缴存,一半个人缴存,那我这个人部分大于单位部分那么多可以吗?
只要发票上体现是单位的部分都可以做单位费用的。
我们想要按照实际情况来做,能做252不?
可以比发票金额小,所以可以的。
那另一部分金额,个人部分高于单位部分那么多,个税允许税前扣除吗
对于个税来讲,那个是人家公积金实实在在交的个人部分,所以是能扣的
好的,谢谢老师
同学,你好,不客气的。
有没有哪一号文是讲公积金限额的?之前有说单位和个人分别不超过12%才能税前扣除
这样讲吧,不管是否高和低,账是看发票的,你的单位缴了多少,就可以按多少做费用,可以比这个低,但不能高。对于个人部分来讲,那个是扣员工的钱,所以不存在费用问题,但是这个是实实在在交的公积金,符合公积金税前扣除的条件,所以个税是可以扣的。你个人扣的部分,肯定是符合公积金的限额的,你高了,也交不进去呀。