这个月借管理费用,累计折旧借管理费用办公费。
把固定资产折旧 借方科目管理费用-累计折旧科目记入管理费用-办公费,账已结凭证已装订发现二级科目错了,怎么处理?
固定资产计提折旧 如 借:管理费用 贷:累计折旧 固定资产科目上看不出已提的折旧,最后固定资产科目怎么平账?
老师好,24.2月份整理账时,发现23.08月计提折旧时,凭证科目选择错了,明明是借:管理费用--1万,贷--累计折旧--1万,可贷方错选固定资产--1万元。造成固定资产减少了。要怎么处理呀
老师,请问上年度折旧科目选错,本年度应该怎么调? 实际应是 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧-物品 错做成 借:管理费用-折旧费 贷:固定资产-物品
电脑折旧一直都是计入管理费用二级科目折旧费三级科目是固定资产名称,今天才发现应该计入办公费,如果改的话可以一次性入办公费吗?不用区分固定资产名称,在累计折旧二级科目设置固定资产名称可以吗
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
冲了吗?从新做两个月的折旧吗?
你好,这个是红冲管理费用的,不需要调整折旧。
那冲了不用做一张正确的分录吗?正确的分录和科目余额表都粘一份进凭证里吗?
好不需要做一个正确的,这个可以没有原始凭证。
没明白你的意思
同学借管理费用,累计折旧借管理费用办公费负数 这个没看,懂吗。
是冲了错误的,然后做正确的,只不过是没有通过累计折旧。
哦,懂了,账已结,那也要8月账才可以冲了是吗?
你好 是的可以这么做的。