这个月借管理费用,累计折旧借管理费用办公费。

把固定资产折旧 借方科目管理费用-累计折旧科目记入管理费用-办公费,账已结凭证已装订发现二级科目错了,怎么处理?
固定资产计提折旧 如 借:管理费用 贷:累计折旧 固定资产科目上看不出已提的折旧,最后固定资产科目怎么平账?
老师好,24.2月份整理账时,发现23.08月计提折旧时,凭证科目选择错了,明明是借:管理费用--1万,贷--累计折旧--1万,可贷方错选固定资产--1万元。造成固定资产减少了。要怎么处理呀
老师,请问上年度折旧科目选错,本年度应该怎么调? 实际应是 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧-物品 错做成 借:管理费用-折旧费 贷:固定资产-物品
电脑折旧一直都是计入管理费用二级科目折旧费三级科目是固定资产名称,今天才发现应该计入办公费,如果改的话可以一次性入办公费吗?不用区分固定资产名称,在累计折旧二级科目设置固定资产名称可以吗
附加税每个省,县,市都不一样税率吗?
麻烦老师发个上课网址我
老师,财务管理,算静态回收期时建设期是否算一年
2026年本地个体户或者小规模给异地项目开劳务票还可以开劳务劳务吗,
老师,老板把车租给公司使用,每月租金800元,一年9600,如果按月开票是怎样交税,按年开又是怎样交税
公司给个人申报了年终奖按一次性申报,是不是个人在做汇算清缴的时候可以修改
物流服务运费,快递费可以计入销售费用—运输费吗?
老师,咨询下:我们是医美行业,今年1月份开始不免增值税了,但是我们发票开了张去年的(免税期间)免税发票,导致增值税申报表有个免税收入,但是我们账上1月份是没有免税收入的。这个要怎么办啊?
2026年2月7号是上班日还是休息日?
请问老师,一般纳税人有一笔未开票收入783,客户对公转账,分录,借银行存款,贷主营业务收入,应交增值税销项税额,做申报的时候这笔和税务官网相差的销项税额怎么处理,
冲了吗?从新做两个月的折旧吗?
你好,这个是红冲管理费用的,不需要调整折旧。
那冲了不用做一张正确的分录吗?正确的分录和科目余额表都粘一份进凭证里吗?
好不需要做一个正确的,这个可以没有原始凭证。
没明白你的意思
同学借管理费用,累计折旧借管理费用办公费负数 这个没看,懂吗。
是冲了错误的,然后做正确的,只不过是没有通过累计折旧。
哦,懂了,账已结,那也要8月账才可以冲了是吗?
你好 是的可以这么做的。