这个月借管理费用,累计折旧借管理费用办公费。
把固定资产折旧 借方科目管理费用-累计折旧科目记入管理费用-办公费,账已结凭证已装订发现二级科目错了,怎么处理?
固定资产计提折旧 如 借:管理费用 贷:累计折旧 固定资产科目上看不出已提的折旧,最后固定资产科目怎么平账?
老师好,24.2月份整理账时,发现23.08月计提折旧时,凭证科目选择错了,明明是借:管理费用--1万,贷--累计折旧--1万,可贷方错选固定资产--1万元。造成固定资产减少了。要怎么处理呀
老师,请问上年度折旧科目选错,本年度应该怎么调? 实际应是 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧-物品 错做成 借:管理费用-折旧费 贷:固定资产-物品
电脑折旧一直都是计入管理费用二级科目折旧费三级科目是固定资产名称,今天才发现应该计入办公费,如果改的话可以一次性入办公费吗?不用区分固定资产名称,在累计折旧二级科目设置固定资产名称可以吗
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
冲了吗?从新做两个月的折旧吗?
你好,这个是红冲管理费用的,不需要调整折旧。
那冲了不用做一张正确的分录吗?正确的分录和科目余额表都粘一份进凭证里吗?
好不需要做一个正确的,这个可以没有原始凭证。
没明白你的意思
同学借管理费用,累计折旧借管理费用办公费负数 这个没看,懂吗。
是冲了错误的,然后做正确的,只不过是没有通过累计折旧。
哦,懂了,账已结,那也要8月账才可以冲了是吗?
你好 是的可以这么做的。