你好,你的辅料进项可以抵扣的,不需要视同销售,一块儿放到你的总收入里面就行,这些都属于你的成本。
老师好,我们单位是贸易单位,没有生产资质,就购买了原料辅料委托其他单位加工成成品再销售,现在有个问题,就是原料发给加工单位后先要第一道工序生产成半成品,半成品再做成成品,但是到月底了,原料发给他们了,有做好的成品直接从加工单位发出给客户了,但是还有半成品在加工单位那里没有全部生产完,那我们单位该怎么核算成本呢,怎么会计处理
老师,我单位是给人做加工劳务的,开票税率是13%,加工完成后货物还给对方,我们就只有人工和一些代垫辅料的进项,那么怎么做账呢,需要视同销售吗
老师您好,我们做为总包方取得一项工程项目的施工权,需要给甲方开具9%增值税专用发票。现在我们项目里有施工,还有材料采购,还有设备租赁项目很多,请问我们的进项发票怎么开具?材料就是购销合同吗?那人工部分呢?劳务吗?
老师你好,请问一下小规模建筑企业与甲建筑企业签订的合同是劳务分包合同,但合同里有代购买一些辅材需要加工好以后辅材平价+加工劳务合计收费,其他就只是劳务分包,现在我们需要给对方开票是开建筑服务.工程服务还是劳务费+销售材料呢?
#提问#老师我们企业最近又开始让其他企业代加工,为了核算成本方便,领导说发给对方的原料直接按销售我们公司给开票,对方产出来的产品按出率给我们,不够的他们补,他们再销售给我们,给我们开票,老师这种代加工我们需要注意什么,仓库和财务应该做哪些?还有就是我们销售给对方原料价值是材料价加运费加包装物等销售,我们结转成本也用这个价是吗还是其他价格?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
那我平时怎么做账,领料生产?那我们开出去的是加工的票,做账是怎么个流程呢
借生产成本,贷原材料。
根据你们领料单来做。
我想知道生产到销售的整个流程
你们单位出一个入库单借原材料贷银行存款生产领用出领料单借生产成本贷原材料然后发生的车间的其他的费用比如水电费折旧费借制造费用贷银行存款累计折旧等车间一线的职工借生产成本贷应付职工薪酬
其他非一线职工的借制造费用贷应付职工薪酬。
月末把制造费用结转到生产成本,借生产成本贷制造费用由完工入库的结转到库存商品,没有完工入库的,继续挂在生产成本,借库存商品贷生产成本销售出去做了收入结转成本,借主营业务成本贷库存商品。
明白了老师
我们加工劳务的税率是13%是吗
你好,一般纳税人的似的。