把多计提的转入到营业外收入。

老师,之前印花税我都没有计提,直接缴纳时计入税金及附加,减半征收的那部分也没有结转入营业外收入,我现在需要怎么调账?
老师,前几个月的印花税我没有把减半征收的计入营业外收入,只是做了实缴的的分录,也没有计提,现在该怎么处理?比如实缴当日,借税金及附加5,贷银行存款5,那减半征收的5没有反映到营业外收入里
老师好收到国库退还的,符合印花税减半征收,2022年1月2月份的减免税款怎么做账?之前印花税不计提,直接缴纳时:借:税金及附加—印花税 贷:银行存款 ,现在收到退款怎么写登录
老师,减半征收的附加税,入账一:可以一开始计提入营业税金及附加是就按减半后的计提,二:也可以全额计提后,减半部分通过营业外入账,是吧? 还有280年税控盘免费,是通过取进项好还是营业外收入?那样的纳税少些?老师也带金额举例下吗?
请问一下,我刚接回来的账,我把税款都调整和税局申报表一样的数据。比如印花税,申报表四年总计缴纳11077.5元,我的账上印花税借方和贷方就是这个数,其他税款以此类推。以及税金及附加总计2721.6元最后有个余额这个余额记入营业外收入嘛?这是以前会计把减半征收的税款记入营业外收入了,我认为应该出现营业外收入在贷方负数。应该没有营业外收入。我能不能把营业外收入全部冲掉借本年利润负数贷营业外收入负数。
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印花税不是可以不计提吗,所以我没有计提,直接缴纳时做了缴纳分录,所以现在不知道该怎么处理了
印花税是可以不计提的。
那我没有计提,现在应该怎么把那一半转入营业外收入,贷营业外收入,借记什么科目?
等于是多计提了,但是交税的时候少交,对吗。
不是,比如我缴纳那天,直接做了个缴纳的分录,借税金及附加10,贷银行存款10,没有做计提的分录,那小规模印花税不是减半征收嘛,另外的10应该计入营业外收入的,我没有计入,所以想问问现在该怎么处理
如果你是直接按照减半缴纳的话,那另一半就不用管了。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评。