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老师,之前印花税我都没有计提,直接缴纳时计入税金及附加,减半征收的那部分也没有结转入营业外收入,我现在需要怎么调账?

2021-08-06 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 09:41

把多计提的转入到营业外收入。

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快账用户8776 追问 2021-08-06 09:43

印花税不是可以不计提吗,所以我没有计提,直接缴纳时做了缴纳分录,所以现在不知道该怎么处理了

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齐红老师 解答 2021-08-06 09:44

印花税是可以不计提的。

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快账用户8776 追问 2021-08-06 09:50

那我没有计提,现在应该怎么把那一半转入营业外收入,贷营业外收入,借记什么科目?

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齐红老师 解答 2021-08-06 09:56

等于是多计提了,但是交税的时候少交,对吗。

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快账用户8776 追问 2021-08-06 09:59

不是,比如我缴纳那天,直接做了个缴纳的分录,借税金及附加10,贷银行存款10,没有做计提的分录,那小规模印花税不是减半征收嘛,另外的10应该计入营业外收入的,我没有计入,所以想问问现在该怎么处理

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齐红老师 解答 2021-08-06 10:00

如果你是直接按照减半缴纳的话,那另一半就不用管了。

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快账用户8776 追问 2021-08-06 10:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-06 10:01

不客气,帮忙给个五星好评。

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把多计提的转入到营业外收入。
2021-08-06
你好,你可以按照减半以后的直接做账,
2021-08-06
同学你好这个需要的
2022-02-10
您好,减半征收需要计提,计提全额部分,最好计入营业外收入,需要缴纳个税
2022-02-14
 你好 1.   比如你计提100   应交金额;  实际缴纳    50 ; 减半50  ;  减半的50转营业外收入 2;      这个是冲费用哦 ;  借管理费用 280 贷银行存款 280 ; 抵减 :借    应交税费-应交增值税 -减免税额280     贷  管理费用  280   
2022-06-13
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