你好,自产农产品免增值税,免税的,收入是100万的,增值税是0

老师,我们是建筑企业,增值税收入的确认,比如我们开票100万,甲方次月才给工程款80万,那我应该是要确认80万对应的增值税收入是么?剩余20万进账后才确认是么?
老师,我们是自产农产品免增值税,比如我们和对方谈判的价款是100万,请问我们账上是确认100万的收入,还是确认91万的收入和9万元的销项税呢
老师,您好!我们给对方开10万的免税农产品发票,确认收入和应收账款10万,现在在货品配送中没有按照约定时间把货送到,对方罚款5万,支付95万给我们 ,请问这罚款的5万如何做账
老师您好,我是农产品收购销售业务,我们是当时收进来多少价格,就销售出去多少价格,不存在价差和损耗。 收购时: 借:库存商品91万 进项税(100万✕9%)9万 贷:银行存款100万 销售时: 借:银行存款100万 贷:收入917431.19 销项税:82568.81(100万/1.09✕0.09) 借:成本91万 贷:库存商品91万 会有一个问题,收入是917431.19,成本91万,有差额,但是实际上我没有收入的,差额的地方是税额。这个怎么解决呢
我的情况大致是: 项目合同金额(或定案单金额):7 万元 政府清算减免了 1 万元 甲方实际支付:6 万元 - 我们按 6 万元开票!我们税审说按7万确认收入说是因为定案单金额还是7万!我想的我们有清偿协议和减免协议等资料按可变对价走6万确认收入呢?求助老师
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高