你好,别人欠我们的钱,是因为把资金借给对方才导致对方欠你单位款项吗?
老师问一下,我账上的欠别人的钱,有人替我还了我怎么做分录
老师,别人欠我们的钱,我怎么做分录,我又不可能确认收入
老师,请问下别人给我们打钱什么时候,不用管,是什么时候的收入就要确认收入的分录要有
老师,我想问一一下,我们是房屋不动产租赁,收到租金,我确认收款还不想确认收入我应该如何做分录,都分别怎么做
我欠别人的钱,我现在还钱需要怎么做账?收到发票呢?分录
老师,如果某个工程 发生了加油费餐费人工费,这些发票都放在一起写凭证吗?借工程施工某项目?还是怎么写?好乱
老师就是我要在电子税务局更改我上个季度的财务报表我在哪里找到他
高新企业发生的审计费。银行存款支付,怎么做分录?
您好~想咨询下,我有家公司,目前税务登记了,可以登入电子税务局,但是财务制度没备案,也没有会计账套及银行账户。如果这家公司开始运营,一般需要按顺序做哪些操作呢?
收到财政授权支付2024 学年校内奖学金并于当日发放奖助金, 借:业务活动费用-项目支出97万 贷:财政拨款收入97万 当天发放失败 借:财政应返还额度4w 贷:零余额账户用款额度4w 这笔分录正确吗?会不会影响预算执行数
取得小规模纳税人开具的农产品专票,税率是3%,如果按不含税金额*9%抵扣的话,就和票上的进项税金额不符了,这样存在差异怎么办呢?
2025年社保基数补差部分怎么交
请问这么多的产品,最后算一个综合毛利率怎么算啊?
电子表格里怎么设置点某个单元格就出现纵横发散出的阴影填充色
年应纳税所得额 ≤ 300 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 税率缴纳,实际税负 5%; 超过 300 万元的部分,全额适用 25% 税率。所得额299元,是299*0.05吗?所得额301万是301*0.25吗?
就是不是借给别人的,是我们公司还问他们要的收入,我贷方不知道挂什么科目
你好,别人欠我们的钱,站在你们的角度,分录是 借:其他应收款,贷:银行存款等科目
老师,问题就是这个本来是我们的收入,但是我们没有收到钱,我贷方用哪个科目
你好,本来是我们的收入,但是我们没有收到钱,实现收入的时候,分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
如果我现在想挂帐,是不是没有办法挂,只能等收到了才能做帐
你好,本来是我们的收入,但是我们没有收到钱,实现收入的时候,分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (是针对这个回复还有什么疑问吗)
老师,我是做内帐,是不是不能确认收入
你好,请看你的描述,这个是可以计入收入的
老师,内帐也可以用收入表示吗
你好,这个本来就是收入,是可以的
内帐确认收入也是可以的嘛
你好,这个本来就是收入,是可以的