员工出差的可以按照9%抵扣进项的
#提问#老师,进项税发票只能当月抵扣吗
老师好!火车票和机票都能按9%抵扣,作帐时,直接做进项税额还是待认证进项税额?要是当月不抵扣,留下个月抵扣可行?
老师!这个发票能抵扣进项吗?
老师这个发票能进项抵扣吗?
老师,这个票能抵扣吗,当作进项
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
哦哦,分录怎么做老师,
差旅费报销一样的啊,借管理费用等 借应交税法费-应交增值税-进项税额 贷库存现金等
好的 平常吃饭餐饮票这些不能抵扣进项 只能抵扣费用哈
你好,是的,餐费不能抵扣进项的
老师,餐费这些只要是报销的都要发票才行是不,是不是必须电子发票,收据不能用
你好发票可以税前列支,收据不能税前列支