没问题,这么做是可以的
老师,我一开始确认收入是按照销售额确认的,借应收贷主营业务收入。银行到账做借银行贷应收。手续费做借费用贷应收,但是退货退款我没有做账。导致了应收账款贷方出现了余额。请问老师退货怎么做凭证? 退货应该是做借应收贷银行,还是做借应收红字贷主营业务收入红字,银行不用管?
老师:我调账做 借:主营业务收入 借:管理费用 负数 没有贷方软件记账不行
企业支付了200万合同款,对方开票软件服务费,做账 借:主营业务成本 贷:银行贷款;公司没有收入,是这样做账吗
我用软件做账 那收到银行利息 是记在 贷:财务费用-利息收入呢 还是借:财务费用-利息收入 负数呢?
老师,管理费用-开办费在期末结转的时候是个负数,在借方是负数,如果是手工账的话是不是在这比业务发生时也可以记贷方正数呀,因为是财务软件记账,然后系统设置的,如果管理费用在发生时记到贷方的话,那期末结转到借方,财务软件是程序是死的,所以结转也用借方负数对吗