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老师,虽然7月收到进项票了,但是7月没做账,这张发票可以在7月抵扣吗?

2021-08-06 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 15:50

你好,你在七月份勾选的可以的,但是需要做做进项。

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快账用户9599 追问 2021-08-06 15:52

老师这个月勾选的进项891.09元,实际销项91.70元,这个需要如何做账?

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齐红老师 解答 2021-08-06 15:56

借应交税费应交增值税销项91.7贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

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齐红老师 解答 2021-08-06 15:56

应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项891.09

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你好,你在七月份勾选的可以的,但是需要做做进项。
2021-08-06
你好,没事儿,这个是没问题的。
2021-09-03
你当时应是暂估入库,就是7月份是暂估入库处理,9月份收到发票后,冲销暂估分录,再做抵扣进项税处理,按发票的金额入账处理。
2020-10-07
同学你好,是可以的;先计入应付账款,付款时再冲减应付账款;
2020-10-30
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