同学,可以借:其他应收款 贷:银行存款,后期消耗拿到票就冲其他应收款

我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
我们公司是旅游行业的,就是以充值的方式充在一个平台,然后那个平台我们订机票,他会给我们开票,开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因,好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话,想让他们给我们开红票吧,这样就冲掉,但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行?就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说,我们必须开一张50万的发票给他
老师我想问一下,这个情况该如何做账。供应商让我们预充值,也给我们信用额度,比如一家公司给我们信用额度是5万,我们一直不断消耗,等到金额剩下40000的时候,供应商就会让我们充值一些钱,比如充值5万,这个充值费他们会给一个形式发票,那么这个账我们该怎么做呢
老师我想问一下,这个情况该如何做账。供应商让我们预充值,也给我们信用额度,比如一家公司给我们信用额度是5万,我们一直不断消耗,等到金额剩下40000的时候,供应商就会让我们充值一些钱,比如充值5万,这个充值费他们会给一个形式发票,那么这个账我们该怎么做呢
我们是要支付给国外物流商费用,支付模式是,物流商先给我们一个额度,比如50000,发生运输费用后余额还剩下1万就需要我们充值了,会提供一个充值的形式发票,总之是每次充值才会给形式发票,后面都不会有发票,这个账该怎么做。不能先挂其他应收款或者预付账款,因为后面没有费用发票来冲减,请问该怎么做
老师,建筑企业付款时银行转账备注写错了项目名称,这个怎么办
张三社保公积金由甲公司购买申报,劳动合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
小金丸 商品规格是4*12g/瓶,供应商随货同行单的规格也是4*12g/瓶,但供应商给我们开的发票是4瓶*1.2g/瓶,请问这个发票可以收吗
老师 请问广告参考学堂什么行业实操学习,电商推广费用,我们会找代理商合作,新公司就属于代理商之类的,确认下是学哪个行业的
张三社保公积金由甲公司购买申报,合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
老师请问广告公司属于参考什么行业学习
25年审计完后和原来报表有不同确认了一笔收入,审计顺不用我做调整分录,调表不调账,那我可不可以在汇算清缴时就调增收入,还按原报表报呢?
财务软件,费用退回,做贷方是否无法识别
张三社保公积金由甲公司购买申报,工资由甲公司发放,但资金由其原单位乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
国外客户在中国采购零件,让中国的供应商来生产,再以中国供应商的名义出口国外客户,我们公司仅仅是指导中国供应商生产环节的技术指导,但是这个服务费是国外客户来付款,这种情况下我们提供的技术指导能以出口服务的名义免增值税吗
后期没有发票,就只有每次充值的话能有一个形式发票
那一直就没发票不能一直挂着哦,不开票就是供应商不规范纳税的问题了
我们是香港公司,做的也是国外业务方面的。充值会给我们提供一个充值发票,后面没有发票了
怎么就不回答问题了
香港公司可以没有发票记账,每年在香港申报利得税,出审计报告就可以了,形式发票就可以了。
这个我知道,我现在就是问这个先预充值给形式发票,后面没有发票了,费用就会在充值费里面扣,那么这个账怎么做
存的时候借:其他应收款,花费的时候借费用,袋:其他应收款