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老师我想问一下,这个情况该如何做账。供应商让我们预充值,也给我们信用额度,比如一家公司给我们信用额度是5万,我们一直不断消耗,等到金额剩下40000的时候,供应商就会让我们充值一些钱,比如充值5万,这个充值费他们会给一个形式发票,那么这个账我们该怎么做呢

2021-08-06 20:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 21:33

同学,可以借:其他应收款 贷:银行存款,后期消耗拿到票就冲其他应收款

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快账用户8451 追问 2021-08-06 21:48

后期没有发票,就只有每次充值的话能有一个形式发票

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齐红老师 解答 2021-08-06 21:51

那一直就没发票不能一直挂着哦,不开票就是供应商不规范纳税的问题了

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快账用户8451 追问 2021-08-06 22:11

我们是香港公司,做的也是国外业务方面的。充值会给我们提供一个充值发票,后面没有发票了

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快账用户8451 追问 2021-08-07 12:20

怎么就不回答问题了

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齐红老师 解答 2021-08-07 16:02

香港公司可以没有发票记账,每年在香港申报利得税,出审计报告就可以了,形式发票就可以了。

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快账用户8451 追问 2021-08-07 16:42

这个我知道,我现在就是问这个先预充值给形式发票,后面没有发票了,费用就会在充值费里面扣,那么这个账怎么做

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齐红老师 解答 2021-08-07 16:46

存的时候借:其他应收款,花费的时候借费用,袋:其他应收款

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你好,充值款计入预付账款,根据付出的款项记账即可。
2021-08-07
同学,可以借:其他应收款 贷:银行存款,后期消耗拿到票就冲其他应收款
2021-08-06
同学您好,那您实际用了多少以后会有单据给您吗
2021-08-08
你好,正常来说退款的开红票的,虽然工作中也有让购买方开票过去的,但并不合理,如果让你们给开票的话你以什么名目开呢,所以还是开红票好
2020-03-13
不行 预付款充值的发票是不征税的,你们没有提供业务不能给他们开票
2020-03-13
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