您好,增值额就是不含一切成本费用的差值,所以用售价-成本(无成本用评估价代替8400)-增值税((10000 -8000)/(1%2B5%)x0.05)-其他税金(16.43)得到。

老师,这道题看不懂 (10000-8000)/(1+5%)*5%这是计算什么呀?为什么用5%的税率
老师这题为什么这样做?看不懂题目和解答
老师,这个第4题答案看不懂啊,账面价值为什么不是400+150=550?
老师,这个题解析看不懂,为啥后面要+1
老师,这个问题后面增值额为什么这样算呀,看不懂
请问第四季度的经营所得个税,是只填第四季度的累计数收入跟成本,还是填全年的累计收入总额跟总成本
老师,您好!现在申报企业所得税申报表需要填写职工薪酬金额,临时工的工资需要计算在内吗?
老师,怎么看记的账现金流对不对?
老师,北京市在哪个网站办理社保转入
老师,农产品收购发票抵扣。加计扣除的1%,申报增值税时候怎么填,填到哪里
事业单位购买的价值比较高的红外额温枪,入固定资产吗,对于事业单位所购买的物质只要不是消耗型的,使用寿命超过1年,是不是都应该入固定资产
老师,小规模纳税人,家装设计建筑公司!25年的成本票,能入到26年的成本账上吗?
我是一家培训机构,属于非盈利组织,公共就业服务中心给了我公司一笔就业补贴,收到补贴之后可以退一些学费给学员,请问退的学费是冲减提供服务一一服务费收入?,还是冲减业务活动成本?
老师没有销售合同,只有网上零售了一点收入,这样还有印花税吗
餐饮行业,25年税务局让改了第三季度企业所得税的收入,让按照第三方平台的收入数据改的,这当中很多都是未开票收入。未开票收入需要再账上做分录么。借:预收账款 贷:主营业务收入--未开票收入。是这样做么