同学你好,是按3%减按2%上税
我们公司购买了一辆车辆,二手车交易市场开的发票50万,现100万抵账给B公司怎么交增值税,买的是2016年后的车辆,是按3%减按2%上税还是按13%上税
老师我们公司购入个人二手车市场开具发票50万的车,现在抵账给B公司,二手车交易市场开发票是开给我们公司还是B公司那税率怎么算的,那我们公司再开给B公司发票税率多少(车辆是2021年购入),二手车交易市场开具的发票和我们公司开给B公司发票哪个税率低呢
我们公司有一辆车,卖给其他公司后到二手车交易市场开了二手车发票。公司这边还需要申报增值税吗?车子买进后抵扣了增值税,这种应该按多少缴纳增值税?
公司卖了一辆车,二手车交易市场管理公司开了一张二手车销售统一发票给我们,请问我们还需要开增值税发票吗?是开给二手车交易公司还是开给买车方?金额按实际金额开具?还是不开票做无票收入?
公司卖了一辆车,二手车交易市场管理公司开了一张二手车销售统一发票给我们,请问我们还需要开增值税发票吗?是开给二手车交易市场还是最终购买方?还是做无票收入申报?金额按交易金额?
老师在税务系统未勾选电子客运发票,会计还是计算抵扣的,电子系统的发票怎么处理有好几个月的? 有些用于集体福利的进账票,做账时直接做费用了,系统的进项票没勾选,以上可以直接选择不抵扣够选吗,有没风险?
你好,老师,合伙公司,请问如果法人贷款,会对股东造成影响吗?或者有什么别的不好?或者风险吗?
老师,在申报24年的残保金的时候,发现预填的人数为31人,而实际个税申报系统中的人数全年平均下来是 27.75人,最后自查发现是在所得税申报时,系统自动取数错误而会计人员没有发现进行更改,那现在还可以进行更改24年的所得税汇算清缴申报表吗?如果更改,会触发税务风险吗?谢谢老师!
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
这个车是2021年购入的
进项也没抵扣
同学你好,进项也没抵扣——是的;是依3%减按2%征收
那为什么有的老师说按照13%上税呢
同学你好,如果购入时做了进项抵扣,是按13%交税;
那老师二手车交易市场开发票是开给我们公司还是B公司那税率怎么算的,那我们公司再开给B公司按3%减按2%上税,二手车交易市场开具的发票和我们公司开给B公司发票哪个税率低呢
同学你好,二手车交易市场开发票是开给购买方,这个发票上没有税额;然后您方开给对方的发票上有税额
那我们开具普通发票给B公司吗
那我们从个人那买的车二手车开具50万发票,我们是购买方需要交多少税
同学你好,那我们开具普通发票给B公司吗——是的;
那我们从个人那买的车二手车开具50万发票,我们是购买方需要交多少税
同学你好,按万分之三交印花税;
购买方不需要交增值税吗,那销售方是二手车交易市场还是个人呢,按多少税率交增值税
同学你好,购买方不交增值税;那销售方是二手车交易市场还是个人呢,按多少税率交增值税——是个人;现在是1%
谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快;