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开了发票做销项,采购发票做了进项。有差额需要缴税,需要计提增值税吗?还是怎么处理?

2021-08-07 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-07 14:09

同学你好,你指的是销项大于进项,需要缴纳税款,对吧。

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快账用户9718 追问 2021-08-07 14:09

嗯 需要计提增值税不?还是不需要处理

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快账用户9718 追问 2021-08-07 14:19

销项和进项需要结转吗?还是怎么?

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:20

同学,你好,销项和进项是需要结转的。

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:20

同时,我们把销项减掉镜像之后的税款作如下分录。

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快账用户9718 追问 2021-08-07 14:20

一直都没有结转怎么处理

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:20

同学,你好。同时,我们把销项税额减去进项税额后的应纳税额作如下分录。

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:21

若销项大于进项,期末时 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款

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快账用户9718 追问 2021-08-07 14:25

没有结转,直接做的缴纳时 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 这样子操作可以不?影响增值税的数据不

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:26

同学,你这个不影响应交税费应交增值税最终的余额,但是老师写给你的分录是正规的结转。

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快账用户9718 追问 2021-08-07 14:27

不结转也没事嘛 我这样子操作可以不

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:27

同学不结转也是可以的,你这样做没有太大问题。

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快账用户9718 追问 2021-08-07 14:28

每月附加税是需要计提的是吧

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齐红老师 解答 2021-08-07 14:29

同学每个月的附加税也是需要计提的,借税金及附加贷应交税费附加税。

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同学你好,你指的是销项大于进项,需要缴纳税款,对吧。
2021-08-07
你好;    需要结转比如    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款   
2022-10-18
您好,对的,这个是需要开红字信息表的
2023-04-06
同学你好这种情况下的进项税额转出,不需要在发票系统进行处理,直接在纳税申报表中填写进项税额转出
2020-06-06
你好!这个业务正常做,看你有什么业务,只是没有进来的发票,不能税前扣除,要交所得税
2024-03-20
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