你好,是增量留底退税的政策吗?借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。
请问我七月份收到了一张发票在10月份 我发现这张发票开错了 于是我退回他在10月份将7月份的这张发票重新开具了一次 但是在账务处理中 我7月份已经入账,请问11月我收到次发票并已认证我怎么处理?
老师您好,请问下我发票5月认证抵扣的,然后票7月份才到的,做了账然后现在待认证对不上了,这个账务怎么处理
老师,之前海关发票在2月份认证过,然后在4月份又收到退税了,请问账务上怎么做处理?
请问2月份交的海关增值税,海关发票也已经抵扣了,4月份税款又退回来了,请问账务上怎么处理?申报表上怎么填写这笔已抵扣又退回的税款?
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
不是增量留底退税,是我们申请的这几笔退税,这对应的商品不征税了
当时做了进项,冲进项就可以的,借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项。
如果原来做的是借进项税额,借暂估税金负数,现在冲的话要怎么样做呢?
借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项。
那个暂估税金怎么处理呢?
你好,你这个是一个业务吗 又问另外一个业务了,这个当时是什么业务的?
老师,我换一个问法哈,原来海关进项抵扣在记进项税额科目,现在海关退回了,我是记进项负数,还是记进项转出科目?
都可以的,哪一个也是正确的。
挂进项转出,申报的时候填在哪个项目里面?税务上还需要做其他处理嘛?
你好 附表二 进项转出 其他里面 不需要