这个不影响啊,如果说你做的是相关建筑服务,建筑工程类的,这个是正常的呀,可以正常抵扣。

请问老师,供应商做技术开发,现在我们付款了对方这几个月都不能开票,说被限制了。请问还有五万进项税我不能抵,本月有增值税但没进项可以抵扣,导致后面没业务的话,她后面补开给我们的发票该怎么处理?后面如果一直没销项或者业务了,进账一直挂着?我看增量留底退税要求也挺严格,而且只能退60%。我都是收到发票才勾选进项发票
老师,我是小规模纳税人,小企业制度,现在有一个问题,我们销售货款是1600万,购货成本票是1100万,给出去的佣金要200万,现在问题是佣金200万是要对方开发票给我们才能抵扣,还是我们代收代缴个人所得税也可以抵扣这200万,如果拿佣金的人开不了发票给我们,或者说不要我们代收代缴个人所得税,这样我们这200万还能抵扣吗?
老师请教个问题,我们有个项目挂靠了拓园鼎盛公司,拓园鼎盛收到25万工程款后给甲方开了25万发票,拓园鼎盛给我们付了22万,我们给拓园鼎盛提供了22万进项票。现在拓园鼎盛要扣掉一部分款,原因是 成本不够缺3万,这3万要计算企业所得税对方这种说法对吗?
老师问一个实务中的问题,一个商贸企业,如果本月销售商品收入100万,已经开票,而我们进货的时候也已经收到进项票成本为50万(商品全部卖出),运费成本为10万。我就想问问如果按照理论,这些商品和运费的成本合计60万都应该确认为本月的成本,但是我们每月月底不是勾选抵扣进项税嘛,我就在想假如运费成本那个10万的进项税本月我不勾选抵扣了,这个运费成本我是不是可以不计入当月,等到抵扣的时候再计入成本?
老师,现在我们有个进项8000万其中4800万是纯劳务,3200万是辅材。请问这票我们该如何开给对方,税收到底是多少,所有进项成本票都能抵扣掉吗?
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
有没有深圳地区的老师啊,我是在深圳地区的企业,员工实际工资是4400➕加班费,加班费直接按25块一个小时计算无论是不是周末/提成安产量计算的提成,等于6200左右,按提成的会到9千左右,现在想做工资条,工厂里包吃包住的,关于这个工资条设计该如何合理规避风险? 企业社保按最低基础缴纳个人部分都是企业支付的,请有经验的老师指点下,(今天下午老板意思想把食宿加到加班费里,因为他自己计算了,加班费25元有点偏低)
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
一般纳税人纯劳务部分可以开3个点劳务费吗?
4800万劳务费也是可以抵扣的吗?
纯劳务的话,正常是13%,但可以享受简易计税3%。
可以的呀,这个并不影响你那个建筑服务里面,它需要有材料,需要有劳务啊,只要是开的专用发票是可以抵扣的。
也就是说如果4800万是劳务费也是可以抵扣的?对吧
对的对的,也是可以抵扣的。
这个项目如果简易计税的话,它需要什么条件?我简易计税开出去的三个点,别人能抵扣吗?
如果是清包工,甲供工程就可以了
需要合同是吗?
需要的,合同是必须要的
300人以上 缴税300万以上 资产5000以上 不属于小微,这个缴税300万是指多长时间内的,还是指每个项目的缴税
一年计算的300万,这里是