你好 冲前面收入的分录
出纳收到摊主支付的租金,存入公司银行帐户,怎么做会计分录?摊租是公司主营业务收入。这样做会计分录:借银行存款,贷主营业务收入,应缴税费得吗?
前期受到租金6000,一季度租金费应收18000,对方后来转了30955、里面还包含他的中介费5000开票税金1955、然后我退给对方12955.分录怎么做。我有个不平。先是借:银行存款 贷:其他业务入-押金 6000 然后借:银行存款30955 贷:其他业务收入18000 贷:银行存款12955.
退租金给租户怎么做分录,之前是做:借银行存款,贷:主营业务收入-租金,不考虑税费
业主交租金5000,做:借:银行存款5000,贷:其他业务收入-租金5000 现在退业主租金4400元,剩余600元抵这段时间水电费,怎么做分录?
今年租金收入做了三笔,第一笔:借银行存款,贷主营业务收入,应交税费;第二笔和第三笔一样:借银行存款,贷预收账款。减免了一部分租金,那扣除减免后的租金怎么做会计分录
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
不是全退,只退一半。是做:贷:主营业务收入-租金 -2000,贷:银行存款2000。还是做借:银行存款-2000,贷:主营业务收入-租金-2000?
你好 第二个分录 就可以的