咨询
Q

我们公司帮别的公司的人代发工资和代缴社保,工资和社保的所有成本都由对方公司承担包括销项税,目前的话他们应该结给我们9633.81但是有545.31的税费(这个也是对方公司承担的),那对方公司应该结给我们的钱应该怎么算

我们公司帮别的公司的人代发工资和代缴社保,工资和社保的所有成本都由对方公司承担包括销项税,目前的话他们应该结给我们9633.81但是有545.31的税费(这个也是对方公司承担的),那对方公司应该结给我们的钱应该怎么算
2021-08-09 11:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 11:40

同学你好 这个直接一块计提在工资里就行了

头像
快账用户6133 追问 2021-08-09 11:41

主要是税的问题

头像
快账用户6133 追问 2021-08-09 11:41

实际结算数=合计数+税1+税2,税2数小于50就不再算了,税2数小于50就不再算了

头像
快账用户6133 追问 2021-08-09 11:41

我这样约定可行吗

头像
齐红老师 解答 2021-08-09 11:50

可以的 你们自己协商哦

头像
快账用户6133 追问 2021-08-09 11:52

嗯嗯,好的

头像
齐红老师 解答 2021-08-09 12:01

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 这个直接一块计提在工资里就行了
2021-08-09
你好 按你们合同约定的金额结算    工资社保  手续费和税金 
2021-08-09
那里是借应收账款贷主营业务收入,同时贷应交税费增值税,你的收入是你两张发票的收入部分。同时,你要交社保,要发工资,这些就放到主营业务。
2022-01-13
你们自己申报个税的吗
2020-08-26
借:管理费用等206000 贷:应付职工薪酬206000 借:管理费用500 贷:其他应付款500 借:应付职工薪酬206000 贷:银行存款206000 借:其他应付款500 贷:银行存款500
2021-05-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×