你好 可以部分冲红 输入原发票的代码和号码

老师,我们公司去年开了一张发票是3000元的,多开了1000元,现在客户要求我们公司红冲多开的1000元,这个应该怎么操作呢?
2020年我方开了33300元的票、对方单位付了我方330000元、挂应收3000元、然后现在查出、是我们开错发票了。应该开票330000元。这3000元的差额现在该如何处理、33300元之前实在一张发票上、现在需要开3000元的红字发票、可以吗?
9月运费实际金额232832元,有笔61831元的货损,对方要求我们开张61831元的发票。 实际收到对方发票171001元的发票,由于财务疏忽,又扣了一遍61831元的货款,现在我司实际打款109170元。 按道理,我方开了61831元的发票,所以对方应该给我们开232832元的发票,所以下次我们应该怎么操作呢?对方应该开多少发票?
我们有一笔材料款,对方开了30万的发票,然后我们的货款只用了25万元,然后其中有5万元的发票是对方多开的,这个对方又现在红冲不了了,现在这个5万元的发票我们账务处理应该怎么处理?
老师,是这样的的,23年年底付给A一笔款付了57000元,有尾款3000元未付,但是对方开的全额发票,一直挂账,然后现在对方说把之前的发票红冲了,开57000元给我们这样的话双方都平账,这样可以吗?
老师,开票内容可以开玩具*塑料制品吗?
老师,受益人备案里,法人不占股份或只占10%算受益人吗?
老师,怎么把用友账导入柠檬云?
老师您好,我们是人力资源公司,本期填写季度企业所得税申报表需要填薪资部分,之前我们从业人数填写的没有包含派遣员工,但是因为派遣员工在我们这里发工资,我们给申报了个税。现在这个薪资直接关联到个税系统了,这样显示平均每个人每月的工资很高,这样有什么影响吗?人数需要改成包含派遣员工吗
小规模企业印花税申报根据开票的含税金额申报吗?开的是1个点的专票
实缴资本1000万后,要减资500万。工商做好了备案后,银行存款直接退回给股东500万,这样操作可以吗
老师我们7月份开了一张发票,8月份没有原来的抵扣的进项,8月交税为0,然后这张发票在9月份红冲了,那么这张发票的税还能退回来吗?
老师音响,LED屏幕发票开什么项目呢
老师你好,现在税务局给我打电话说是公司卖了车没有确认收入!我刚刚已查他们24年8月份新买了一辆车25年3月份卖了一辆车但是这辆车购买时还没有挂靠在公司名下!关键是买方又卖给二手市场,二手市场给我们开了二手销售统一发票!税务找我们说没有确认收入!现在我如何操作
老师,我们是一家酒厂。因关联企业计价低而需要补了2023至2024年的增值税,消费税及所得税。如果我借应收账款贷,贷,应交增值税,应交销项税,问题是这个应收账款我是收不回来的,虽然确认了收入,但是并没有人给我这笔收入,我要如何做账呢?
可以只冲减错的这3000元部分吗?老师针对这种,有发票样板吗
就是只冲减3000啊 你的金额输入3000就行了