图2填报正确,且结果是不用缴税。

请问老师,我们单位有以前年度处在辅导期购买发票的增值税预缴税款,今年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化,请问图1和图2哪种申报方式正确(涉税地区为北京)
我们单位2019年辅导期时购买发票预缴了增值税税款,2021年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
老师,外管证报验登记后才能开票吗
我每次都是当月申报当月的工资,那我现在1月份申报的时候把12月份的工资在申报一次吗
郭老师在吗郭老师接下问题,谢谢
老师,请问开劳务费发票,劳务费是编码大类吗
老师你好,我们是商贸公司,有些配送员的保险,能抵扣吗专票
请问老师,我公司欠供应商货款,不付款了,用货物抵债,这种情况可行吗?具体怎么操作?有什么风险?
老师,发我一份进销项,这种税务登记 的表,给我呢
您好,老师物业公司销售水费可以开具3%税率吗
老师,你好,我是周周,想请教个问题,公司账上挂的预收账款太大,现在税务局要我们进行处理,我不太清楚这个怎么处理
老师,抵减后图2的第32栏为什么和25栏一样,并无变化
是的,无变化,因为前期有预缴税款,仍然能够抵减。
我理解的是抵掉一部分后,预缴税款会自动减少。老师,您的意思是每次抵减都不会减少吗?这样申报不会有问题吧?
不会,只要正常抵减,没有偷漏税,就不会有问题。
老师,这么填您确定抵减的就是期初未缴增值税哈?就是因为期末数没变化,特别怕抵减错了
嗯。下个月申报时,再看期初未缴是否有变化。
好的,会不会是因为2019年的预缴只能2019年当期抵呢
没有这样的规定,预缴抵减没有期限限制
好的,谢谢老师
不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!