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请问老师,我们单位有以前年度处在辅导期购买发票的增值税预缴税款,今年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化,请问图1和图2哪种申报方式正确(涉税地区为北京)

请问老师,我们单位有以前年度处在辅导期购买发票的增值税预缴税款,今年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化,请问图1和图2哪种申报方式正确(涉税地区为北京)
请问老师,我们单位有以前年度处在辅导期购买发票的增值税预缴税款,今年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化,请问图1和图2哪种申报方式正确(涉税地区为北京)
2021-08-09 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-10 08:52

图2填报正确,且结果是不用缴税。

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快账用户4422 追问 2021-08-10 09:02

老师,抵减后图2的第32栏为什么和25栏一样,并无变化

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齐红老师 解答 2021-08-10 09:12

是的,无变化,因为前期有预缴税款,仍然能够抵减。

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快账用户4422 追问 2021-08-10 09:15

我理解的是抵掉一部分后,预缴税款会自动减少。老师,您的意思是每次抵减都不会减少吗?这样申报不会有问题吧?

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齐红老师 解答 2021-08-10 09:20

不会,只要正常抵减,没有偷漏税,就不会有问题。

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快账用户4422 追问 2021-08-10 10:07

老师,这么填您确定抵减的就是期初未缴增值税哈?就是因为期末数没变化,特别怕抵减错了

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齐红老师 解答 2021-08-10 10:14

嗯。下个月申报时,再看期初未缴是否有变化。

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快账用户4422 追问 2021-08-10 10:48

好的,会不会是因为2019年的预缴只能2019年当期抵呢

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:00

没有这样的规定,预缴抵减没有期限限制

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快账用户4422 追问 2021-08-10 11:14

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-10 11:16

不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!

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图2填报正确,且结果是不用缴税。
2021-08-10
你好,同学。 之前没有抵减,现在可以抵减处理的,,直接在已交纳里面填写
2021-08-10
你好你这个就是一个明细科目转换 借主营业务收入-无票 贷主营业务收入-有票
2021-05-01
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