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                                    请问老师,我们单位有以前年度处在辅导期购买发票的增值税预缴税款,今年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化,请问图1和图2哪种申报方式正确(涉税地区为北京)
我们单位2019年辅导期时购买发票预缴了增值税税款,2021年报增值税时可以抵减吗?申报表应该如何填报呢,如图所示:在实际申报过程中发现如将应纳税额填至28栏,那么32栏期末数还是与期初数一致并无变化
 
                小规模单位,支付对方单位货款,因为对方注销单位了,没单位了,付款怎么处理呢?
老师,你好,我们是茶叶公司,我想咨询一下,我们进货9%的毛茶,卖出去的是熟茶13%,我们自己转成熟茶,这种转化出来的话,可以规避税收吗?
收到子公司的清算留下的现金怎么做账
从农民手里收购农民自从自销的蔬菜,怎么取得成本票?
老师受益人备案,一个公司有自然人和法人单位怎么操作
咨询下:小规模纳税人,开具酒类发票,税率是多少?
请问,我们在外地有个项目,为了办公 租了一套房子,能进项目成本吗 ?这个房子的物业费我们出 这个专票我们能抵扣吧?
注册资本金实缴后,申报印花税的时候,选择税目是营业账簿,应税凭证是账簿吗?
因为审计出了审计报告,要我们盖章,然后总监让我看一下,那我主要看什么,是看报表数据是否准确吗?还是需要看什么?
老师请问缴纳个税,然后个税呢没扣公司承担,那我的账怎么做平哈,缴纳是,借:应交税费—个人所得税 贷:银行。扣个人是在贷方,现在不扣了,贷方多出来了。老师账怎么做
老师,抵减后图2的第32栏为什么和25栏一样,并无变化
是的,无变化,因为前期有预缴税款,仍然能够抵减。
我理解的是抵掉一部分后,预缴税款会自动减少。老师,您的意思是每次抵减都不会减少吗?这样申报不会有问题吧?
不会,只要正常抵减,没有偷漏税,就不会有问题。
老师,这么填您确定抵减的就是期初未缴增值税哈?就是因为期末数没变化,特别怕抵减错了
嗯。下个月申报时,再看期初未缴是否有变化。
好的,会不会是因为2019年的预缴只能2019年当期抵呢
没有这样的规定,预缴抵减没有期限限制
好的,谢谢老师
不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!