你好,不会的,未开具发票,到时候你填写负数。
老师,请教个问题,就是我们在6月份收到款已经在6月增值税申报表中做无票收入申报了,但我们在7月份把6月份收到的款项开具发票了,在申报7月申报表的时候该怎么填报呐?
我想问,2月有一个末开票收入已经申报并交税了,现在3月又重新开票了,这样我申报的时候冲之前的无票收入对吗,那账上要做什么吗,如果账上不做什么,是不是申报表和账上就对不上了?
老师你好,就是账上2-6月都有无票收入,我在报税的时候,6月我已经申报了一部分,那么7月份我再去看2-6月的无票收入还会有这么多吗?
我们6月份做的无票收入已经报税了,8月客户要求我们补开票,这种情况在申报的时候怎么处理呢 谢谢!如何做账
老师您好,我们公司在6、7月份的时候没有开票,在交增值税的时候就是报的0收入,但是账上计提这两个月的收入了,就是报表上是6-12月的收入,而增值税的累计收入是8-12月的,这样会有税务风险吗
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
老师什么意思,填写负数是什么意思?
你好,之前你的无票收入填写了100,现在开了发票再无票收入里面填写-100 这样就不会重复交税了。
老师,就是我们用POS机刷的没有进公户,也没有开票,然后我报税我报了这个无票收入,但是之前刷POS机多,我在报税的时候不知道我上个月报的无票收入是不是还在那个账上
你好,那你这个月开了发票吗?之前申报了无票收入的,这个月开了发票没有?
没有,老师我是不懂报税该怎么报,就是那个POS是有绑定公户的
正常的应该做无效收入里面的,如果对方不要发票,做无效收入里面就可以。
老师我是不懂还剩多少无票收入要报
你好,当月的收入是多少?开了发票的是多少收入?减去开发票的不就是无票收入?
是之前开的,老师,我之前也报了一部分,但是我看那个本年余额还是有30多万
那你开了发票的这些,有没有之前已经申报了无票收入的?