同学你好 发票开了没有

买了一台机床,数量开的一半0.5,付了一半的款项,下半年再开另外一部分,现在可以入固定资产吗?怎么做分录呢
老师客户从朋友那借了10万没利息,然后去买了10万货物,再加价率50%卖给顾客,只收了一半货款,另一半下次付钱,全部分录怎么写
客户购买产品 只付了一半款,另一半欠着。分录怎么做呢? 收款凭证怎么填写?
公司购买了一个固定资产20万 公司只付了一半的款,对方也开了一半款的专票 这个发票要怎么入账呢? 入固定资产卡片,要录入原值和进项税,请问进项税按照发票录一半,还是怎样?
老师,收到1笔预付账款5万,客户定一批货,先付了一部分款,等发货时再付另一部分,这个款怎么做凭证
老师,关于公司雇佣残疾人都分别有哪些优惠政策可以享受呢?比如,公司有顾3.4个残疾人可以享受什么政策
老师你好,我们委托供应商一同开发的产品怎么开票
1、乙方为满足甲方特殊工艺要求。经双方现场考察和讨论后同意在乙方固体制剂车间制粒间拆除原全自动湿热灭菌柜,改造安装甲方沙参麦冬颗粒专用的热循环烘箱;甲方同意支付湖北太子药业有限公司固体制剂车间增加CT-C-II型热风循环烘箱设备的采购费用及该设备的安装、调试等费用,以用于沙参麦冬颗粒产品的研究及商业化生产; 2、CT-C-II型热风循环烘箱设备采购费为50000.00元(大写:伍万圆整),已安装设备拆除、新设备设备安装、调试等费用为35000.00元(大写:叁万伍仟圆整),全自动湿热灭菌柜拆除损失费15000.000(壹万伍仟圆整)共计100000.00 元(大写:拾万元整整); 发票开的是13个点的增值税专用发票 内容是产品加工费 甲方分录应该怎么做
社保计提缴纳的会计分录
月末有留底税金,那进项和销项要不要结转掉,还是要到年末结转
不在年底公司能先做分红吗?
老师咨询一下,科目余额表中,应交税费本期借方发生额,本期贷方发生额,期末余额在货方分别表示什么意思
老师好,公司有业务往来(属于乙方),老板要减资,但要改公司名称才能进行减资,改名称这个事情会对业务往来有什么影响?有什么好的方法让老板不改名称和减资?
老师,央企全资子公司,这个子公司做粮油米面营销的,2024年报上参保39人,发工资的实际只有22人,每年工资高达1000多万,这是什么情况啊,工资比收入金额都大,直接巨额亏损?
老师,电商报送新规从什么时候开始实施?
没有开票
那就做 借银行 贷其他应付款
月底回票怎么做?
是客户给我们钱哦 做其他应付款?
借其他应付款 贷主营业务收入 贷销项 用这个往来科目就行了 你用预收得缴税的
客户把另一半钱打完过来的话怎么处理
借银行 贷其他应付款